你好現(xiàn)在處理? 借方是虧損的?
年終是不是要將本年利潤科目轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?我今年一共盈利了40萬 怎么寫分錄? 這筆分錄是不是在結(jié)轉(zhuǎn)12月?lián)p益類科目了再做的 ?
請問老師,本月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配,是把12月的損益結(jié)轉(zhuǎn)后再做這張結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎? 還是做了這張結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配后再結(jié)轉(zhuǎn)損益?
你好,老師,例如去年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是虧損1 萬,今年本年利潤盈利了5000,我今年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是:借本年利潤5000 .貸:利潤分配-未分配利潤5000 ,這對嗎
老師去年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了,今年再結(jié)轉(zhuǎn),賬是是本年利潤借方12000,這是再轉(zhuǎn)到利潤分配是吧,這個(gè)是什么意思呢?另外這12萬意思是去年虧了12萬?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
那利潤表上的虧損金額 跟這個(gè)數(shù)不一樣啊 有什么區(qū)別嗎?
你好 這個(gè)金額和利潤表數(shù)據(jù)一樣的?
這個(gè)金額是資產(chǎn)負(fù)債表上年度期末數(shù)未分配利潤數(shù)120000,利潤表表不是這個(gè)數(shù)呢 也沒有這個(gè)科目啊
利潤表是累計(jì)的數(shù)據(jù)。還有以前的。
哦,明白了,謝謝老師
客氣問題解決,請好評(píng)。