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假如企業(yè)本期因?qū)Ψ絾挝蛔N,100元款項(xiàng)收不回,同時(shí)上期已經(jīng)計(jì)提壞賬,本期準(zhǔn)備把100元壞賬核銷,分錄怎么做呢, 是借:信用減值損失 -100 貸:應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備 -100 借:管理費(fèi)用 -100 貸:應(yīng)收賬款 -100么

2023-03-20 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-20 10:30

你好? 壞賬,貸應(yīng)收 這樣??

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快賬用戶3296 追問 2023-03-20 10:44

為什么之前的信用減值損失計(jì)提分錄不沖回

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-20 10:48

你好? 這個(gè)是年末看總的計(jì)提和應(yīng)計(jì)提數(shù) 確定是沖不沖??

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你好? 壞賬,貸應(yīng)收 這樣??
2023-03-20
你好同學(xué),應(yīng)該選擇acd
2022-10-22
你好,同學(xué)。你這里理解沒問題的
2021-04-27
你好 稅務(wù)上其實(shí)是除了有打官司的記錄 是不認(rèn)可壞賬準(zhǔn)備 稅務(wù)上匯算要調(diào)增的哈
2024-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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