您好,這個是不會的,不會
老師,您好,我是代賬,接到一個客戶18年開票60萬,增值稅報表正常申報,但是財務(wù)報表是0申報,19年開票80萬,增值稅報表正常申報,但是財務(wù)報表是0申報,現(xiàn)在交接給我們是沒有任何之前單據(jù)和數(shù)據(jù)的,,我們可以按0來建賬嗎?后期務(wù)查起來會不會對我們有什么風險?
我想問下個體工商戶 我之前我沒報過個體的稅 7月2號他自動申報了 然后我開票第二季度銷售額是8W多 報表數(shù)值不對 更正申報也改不了這個數(shù)
老師,我現(xiàn)在更正最后一個季度的財務(wù)報表,怎么加???我們是小規(guī)模納稅人,我需要更正10-12月份的報表,但是我打印的財務(wù)報表出來是只能一個月一個月的打印,我不明白怎么加
老師問問更正最后一個季度的申報,會不會被查???我們是個體工商戶
老師,我們之前財務(wù)不懂,沒有正確申報,但是我現(xiàn)在只更正申報最后一個季度的可以沒?前面的就不管他了,我們是個體工商戶,小規(guī)模納稅人
甲公司固定資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)給乙公司,2024.12.31劃轉(zhuǎn)的,已提折舊會計分錄如何的不,如原值8萬,折舊累計3萬
南乳開票稅收分類是豆制品還是調(diào)味品,查了稅收編碼,兩者都有出現(xiàn)
老師你好,我們其他應(yīng)付款金額過大,我們是總公司和分公司之間來回資金周轉(zhuǎn),總公司和分公司同一個法人,就是在當?shù)赜珠_了一個分公司,前期分公司運行資金周轉(zhuǎn)從總公司轉(zhuǎn)過來的,現(xiàn)在稅局問我們,我們該怎么解釋合適,避免稅務(wù)問題
咨詢下:生產(chǎn)經(jīng)營所得季度預(yù)繳申報,前兩個季度企業(yè)利潤表僅有利息收入,稅務(wù)系統(tǒng)強制要求,填報把這部分利息放到收入中。三季度目前利潤表產(chǎn)生費用,按照正常填寫時,系統(tǒng)提示錯誤【收入總額不能小于上期收入總額】。因為利息收入本季度沒有放到收入中統(tǒng)計。目前提示無法申報成功,這種情況一般怎么處理?
老師,企業(yè)所得稅第一季度第二季度以及后面幾個季度,季度平均值怎么取數(shù)計算呢?
老師我的軟件是金碟專業(yè)版的利潤表相同格式有兩種,一種是本期金額和上期金額 另一種是本期金額和本年累計 這兩種選哪種
確實投資款沒有到位,資產(chǎn)負債表全填寫了0,利潤表也全填寫了0,這個企業(yè)所得稅這邊提交不了。現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做?
個稅申報有錯已經(jīng)繳納了個稅但是后期更正申報個稅對應(yīng)不上會計需要處理嗎?申報時忘記扣社保
老師好,10月發(fā)現(xiàn),9.30號出了出口報關(guān)單,但是沒開普票,現(xiàn)在專管員讓報稅在9月,請問,系統(tǒng)中如何填寫
老師,購買醫(yī)療設(shè)備投資到另外一家公司怎么做賬
真的不會嗎?因為我們之前啊財務(wù)不懂,他就零申報,但是我周六更正了最后一個季度的財務(wù)報表,和增值稅,還有最后一個季度的生產(chǎn)經(jīng)營所得,我怕被查!我們是個體工商戶
對的,這種是不會的
我沒有更正申報之前的,我就更正申報最后一個季度的可以沒???之前的我沒管它
對的,只要是年底一致就行
還有就是,生產(chǎn)經(jīng)營所得,我只更正最后一個季度的,但是匯算清繳怎么辦???這可是年報啊
不是你年底的時候更改了嗎?、
我昨天才更改!我說我只更改最后一個季度的生產(chǎn)經(jīng)營所得,那么匯算清繳年報怎么辦呢?
這個更正。只需要更正財務(wù)報表,和增值稅,還是生產(chǎn)經(jīng)營所得吧?
您好,是財務(wù)報表,生產(chǎn)經(jīng)營,都需要
增值稅也需要把?
增值稅也需要更正吧?
在嗎老師
在嗎老師
在嗎老師,增值稅是不是也需要更正?
在嗎老師
在嗎,老師,是不是增值稅也要更正?
在的,增值稅需要更正的
真的不會被查嗎?我都有點怕
真的不會被查嗎?
這個是不會的,只要更改了
還有就是生產(chǎn)經(jīng)營所得我也只需要更正最后一個季度的對吧?
嗯對是這個意思的
但是匯算清繳呢???
匯算,所得稅,增值稅,同時調(diào)整,就沒事了親。。
匯算清繳,和生產(chǎn)經(jīng)營所得,怎么申報啊?看那個報表
當然是看所得稅了,然后還要利潤表