同學(xué),你好 不會(huì)的,正常更正,不要緊的
老師:請問一下我們是個(gè)體工商戶,上個(gè)季度的稅申報(bào)巳繳費(fèi)了,現(xiàn)在領(lǐng)用發(fā)票說未抄稅,去抄稅匯總成功了,就是反寫又說未申報(bào),問稅盤老師他說更正申報(bào),請問現(xiàn)在怎么更正,稅都交了。
老師,個(gè)體工商戶之前是稅局那邊報(bào)的稅、然后接到通知說是報(bào)更正申報(bào)表,因?yàn)殚_了專票、一季度的,請問現(xiàn)在更正一季度的還可以選那個(gè)按1%征收的那個(gè)減免政策嗎?
我想問下個(gè)體工商戶 我之前我沒報(bào)過個(gè)體的稅 7月2號他自動(dòng)申報(bào)了 然后我開票第二季度銷售額是8W多 報(bào)表數(shù)值不對 更正申報(bào)也改不了這個(gè)數(shù)
老師,請問我現(xiàn)在更正申報(bào)最后一個(gè)季度的報(bào)表怎么整?
老師問問更正最后一個(gè)季度的申報(bào),會(huì)不會(huì)被查???我們是個(gè)體工商戶
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報(bào)第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個(gè)代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費(fèi),但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會(huì)認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報(bào)收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級科目累計(jì)借方余額,和貸方余額,有差額,這個(gè)應(yīng)該怎么核對? 我理解的: 累計(jì)借方為:實(shí)際為員工支付的 累計(jì)貸方為:每個(gè)月計(jì)提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實(shí)物福利和現(xiàn)金福利都要交個(gè)稅嘛,怎么做比較適合呢?說實(shí)物福利要交個(gè)稅的,要是集體買的,這怎么交個(gè)稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開老板個(gè)人的,還是開個(gè)體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
一般納稅人也要指個(gè)人經(jīng)營所得嗎?
因?yàn)槲覀冎皇前€(gè)財(cái)務(wù)不懂,他沒有正常申報(bào),沒有正確報(bào),我現(xiàn)在去更正申報(bào)會(huì)不會(huì)被查?
同學(xué),你好 不會(huì)查的
我現(xiàn)在更正最后一個(gè)季度的,是不是只需要根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表12月,還有利潤表10+11+12月份的數(shù)據(jù)來報(bào)???
同學(xué),你好 恩恩,是的
為什么資產(chǎn)負(fù)債表不用加起來?。?
同學(xué),你好 資產(chǎn)負(fù)債表是時(shí)點(diǎn)數(shù)的
我現(xiàn)在更正,只需要更正,財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅,還有生產(chǎn)經(jīng)營所得就可以了吧?
同學(xué),你好 哪個(gè)報(bào)表有問題,就更正哪個(gè)報(bào)表
不是,按道理說,個(gè)體工商戶是不是只需要更改這些
同學(xué),你好 恩恩,是的
只需要更正財(cái)報(bào),增值稅,生產(chǎn)經(jīng)營所得對吧,
不會(huì)被查是吧?
同學(xué),你好 這個(gè)不會(huì)的
那種情況會(huì)啊一般
同學(xué),你好 稅務(wù)局一般對于小企業(yè)是抽查的,那種0申報(bào)的企業(yè),容易被查
哦哦,就是更正,增值稅,報(bào)表,還有生產(chǎn)經(jīng)營所得對吧?
同學(xué),你好 恩恩,是的
現(xiàn)在,個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人,適用稅率是多少?算銷項(xiàng)稅的時(shí)候
同學(xué),你好 小規(guī)模,稅率1%