同學(xué)你好,出口大于內(nèi)銷的稅額,需要做申請(qǐng)退稅的
生產(chǎn)企業(yè)出口,如果沒(méi)有內(nèi)銷,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅20萬(wàn),出口退稅額30萬(wàn),這樣只能退20萬(wàn),剩下的10萬(wàn)可以留到后期待有進(jìn)項(xiàng)在退?如何做退稅額最大?無(wú)內(nèi)銷情況所有進(jìn)項(xiàng)都可以退?如果企業(yè)采購(gòu)原料委托加工后,再出口也是可以退稅?(對(duì)原料、加工費(fèi)等退稅?
生產(chǎn)制造業(yè),按訂單生產(chǎn),有內(nèi)銷和出口退稅外銷的。本月進(jìn)項(xiàng)合理170萬(wàn) 內(nèi)銷銷項(xiàng)120萬(wàn) 出口退稅按13稅率計(jì)算出口退稅額40萬(wàn)。當(dāng)月認(rèn)證了170萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)。分錄分別怎么寫?
光出口的商貿(mào)企業(yè)出口退稅假如應(yīng)退10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)不夠,實(shí)際退稅3萬(wàn),未退的7萬(wàn)需要交附加稅嗎
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn)內(nèi)銷10萬(wàn)出口12萬(wàn)需要做退稅嗎
你好老師我想咨詢生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),內(nèi)銷12萬(wàn)出口5萬(wàn)怎么算稅需要辦理出口退稅嗎
老師您好!我現(xiàn)在遇到難題了,有一個(gè)客人3月在我司消費(fèi)8714元,但是他有九折優(yōu)惠,我該怎么做
老師,客戶款轉(zhuǎn)入我店平臺(tái)了,然后這個(gè)平臺(tái)自動(dòng)轉(zhuǎn)到公戶的錢分錄怎么處理
老師,我這個(gè)月開了專票,也開普票,請(qǐng)問(wèn)我交稅的時(shí)候只繳納專票的稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)商品免費(fèi)贈(zèng)送的分錄怎么做啊
郭老師在嗎,我前幾天問(wèn)您的 4.24日付了境外的港口費(fèi)用$13984.16,屬于預(yù)付款,4月固定匯率7.1775, 我做的分錄是 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 港使費(fèi)13984.16×7.1775 應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 銀行存款 美金 13984.16×7.1775 這個(gè)月,整個(gè)結(jié)算單來(lái)了,結(jié)算單金額是13619.96,當(dāng)時(shí)我們支付了$13984.16,但是對(duì)方實(shí)際只收到了$13977.19,中間行手續(xù)費(fèi)扣了$6.97,對(duì)方?jīng)]把6.97算在結(jié)算金額里面,手續(xù)費(fèi)需要我們承擔(dān),所以她算出來(lái)退我們$357.23, 我這個(gè)月份分錄應(yīng)該怎么做,前面的4月份 直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸方應(yīng)付賬款應(yīng)該不對(duì)吧 我港使費(fèi)實(shí)際沒(méi)有那么多 應(yīng)該怎么調(diào)整比較好
老師,領(lǐng)料單和出庫(kù)單要經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)簽字嗎
就是說(shuō)上一屬期是按6萬(wàn)扣除,請(qǐng)這一屬期還是,要不繼續(xù)保持,要不就更改之前報(bào)表,而且樣這個(gè)員工就算不了稅,不曉得為啥拍不了照,不曉得是不是我手機(jī)的問(wèn)題
老師。這個(gè)殘疾人就業(yè)保障金是看公司員工人數(shù)來(lái)交的嗎?
六稅兩費(fèi)不是減半嗎?為什么注會(huì)題庫(kù)里的答案都沒(méi)有減半?六稅兩費(fèi)都是什么
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)現(xiàn)在一定要如實(shí)交嗎,可以只交一部分嗎?
這樣退多少老師這個(gè)必須次月做退稅嗎
出口進(jìn)項(xiàng)12萬(wàn),內(nèi)銷銷項(xiàng)稅10萬(wàn),退2萬(wàn),即使沒(méi)有退稅額,也必須申請(qǐng)免抵退稅