你好 交增值稅了就要交附加稅的
老師你好,我司是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷。麻煩你幫我看下分錄是否對了,由于退稅率跟征收率不一樣。進項稅額是100萬,退稅率90萬,還有10萬是不能退的計入成本。分錄如下:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 90 借:銀行存款 90 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出 10 請問還需要補充分錄嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口,如果沒有內(nèi)銷,假設(shè)進項稅20萬,出口退稅額30萬,這樣只能退20萬,剩下的10萬可以留到后期待有進項在退?如何做退稅額最大?無內(nèi)銷情況所有進項都可以退?如果企業(yè)采購原料委托加工后,再出口也是可以退稅?(對原料、加工費等退稅?
老師,生產(chǎn)企業(yè),出口退稅公司,要是沒有進項發(fā)票,開發(fā)票收入140萬,出口退稅發(fā)票100萬要是我不申請退稅,可以直接抵稅嗎?那我是不是只需要交10萬*13%的稅呢?
我司是一個進出口外貿(mào)公司。 若進口一批貨物,成本100萬,進項稅13萬。 出口的時候收入200萬, 出口是0稅率,無需交增值稅,可以申請進出口退稅,退稅額為13萬。 請問,這筆交易需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
商貿(mào)企業(yè)出口退稅假如應(yīng)退10萬,進項不夠,實際退稅3萬,未退的7萬需要交附加稅嗎
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機的油費、餐費、過路費等有很多沒有發(fā)票的,這個應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會計分錄我怎么做???
各位老師大家好,這個公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設(shè)呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務(wù),那么我現(xiàn)在怎么取這個期初數(shù)據(jù)呢,請老師們指點一下,謝謝
員工九月份離職,九月工資正常發(fā),社保不給交了可以嗎?
老師,集團公司與各子公司互相借款要寫借款單嗎?由誰寫?一個月有很多筆借款,要怎么寫呀?
老師你好,個體戶一般納稅人,7月28日辦理營業(yè)執(zhí)照,8月份變更的一般納稅人,9月份報的8月的房產(chǎn)稅和土地使用稅,10月1日我看電子稅務(wù)局,出現(xiàn)倆個房產(chǎn)稅,是不是重復(fù)計算了
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行出納,主要學(xué)哪些內(nèi)容?
老師,全電發(fā)票可以在一張發(fā)票上開正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎? 如果不能,負(fù)數(shù)如何開