你好,是一般納稅人單位銷項稅額大于進項稅額?
你好,老師,每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做?
老師你好,請問一下,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,比如,銷項2000,進項是3500,分錄應(yīng)該怎么做?
老師,你好。麻煩問一下月末增值稅進賬稅額大于增值稅銷項稅額,月末怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。
你好!老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做?
請問個體戶了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費發(fā)票包括主營業(yè)務(wù)成本電費和代收代繳電費。前幾個月收到發(fā)票時,只做了主營業(yè)務(wù)成本,要怎么更正?
科目5001.03生產(chǎn)成本-制造費用和5101的制造費用有什么不一樣
老師麻煩問一下我們公司20年買的車,現(xiàn)在出售,還要交增值稅嗎
老師好,施工時的臨時工的工資是需要錄入個稅系統(tǒng)申報,還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本,
化工制造業(yè)剛剛開始生產(chǎn),采購的原材料數(shù)量是以自己的過磅單入庫,還是按對方的,還是說按雙方結(jié)算的數(shù)量進行入庫?
貨物出口的流程能大白話說一下嘛?
老師,我公司是縣級一個國有企業(yè),主要做文旅資源優(yōu)化整合,資產(chǎn)輕運營,研學(xué)是其中一項,運行模式:研學(xué)機構(gòu)帶著學(xué)生—我公司—研學(xué)基地,我公司為研學(xué)機構(gòu)提供研學(xué)協(xié)調(diào)調(diào)配等服務(wù),收取5%管理費,為了能夠更好管理協(xié)調(diào)研學(xué)基地,需要代收研學(xué)費,如果研學(xué)順利結(jié)束我公司再將研學(xué)費用轉(zhuǎn)給研學(xué)基地,研學(xué)基地開發(fā)票給研學(xué)機構(gòu),我公司開管理費發(fā)票給研學(xué)機構(gòu)。我公司和研學(xué)機構(gòu)簽訂服務(wù)合同,研學(xué)基地和研學(xué)機構(gòu)簽訂研學(xué)合同,研學(xué)基地出委托我公司代收研學(xué)費用的協(xié)議。我想問這種我公司收取管理費,代收研學(xué)費用有沒有涉稅或者財務(wù)審計風(fēng)險。
董孝彬老師在嗎,老師在嗎
題目可以P=10*(P/A,5%,5)+10這樣嗎?考試用教材的嗎
是一般納稅人
你好,銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
前任會計做的是借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
我做的是借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅
你好,銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
是把你您發(fā)給我的都做上才對嘛
你好,是的,是這樣的
老師應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是在借方還是在貸方?沒搞明白還是只是個摘要
你好,銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),第一筆分錄的貸方發(fā)生額,第二筆分錄的借方發(fā)生額
好的!謝謝老師!
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
第一筆分錄貸方發(fā)生額就不用貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 直接:貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,不就行了嗎?
你好,沒有這樣的處理費方式
那我填貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額數(shù)字怎么填 貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅數(shù)字怎么填 借方:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額9796
老師我超級困惑
你好,你單位的銷項稅額,進項稅額分別是多少呢??
進項是4000元 銷項是7000元
你好,銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 7000, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 4000, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?3000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?3000