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你好!老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做

2023-03-18 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-18 15:01

你好,是一般納稅人單位銷項稅額大于進項稅額?

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快賬用戶1957 追問 2023-03-18 15:02

是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2023-03-18 15:03

你好,銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

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快賬用戶1957 追問 2023-03-18 15:04

前任會計做的是借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額

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齊紅老師 解答 2023-03-18 15:05

(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶1957 追問 2023-03-18 15:08

我做的是借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-03-18 15:08

你好,銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶1957 追問 2023-03-18 15:09

是把你您發(fā)給我的都做上才對嘛

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齊紅老師 解答 2023-03-18 15:10

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶1957 追問 2023-03-18 15:12

老師應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是在借方還是在貸方?沒搞明白還是只是個摘要

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齊紅老師 解答 2023-03-18 15:13

你好,銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),第一筆分錄的貸方發(fā)生額,第二筆分錄的借方發(fā)生額

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快賬用戶1957 追問 2023-03-18 15:15

好的!謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-03-18 15:15

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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快賬用戶1957 追問 2023-03-18 15:20

第一筆分錄貸方發(fā)生額就不用貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 直接:貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,不就行了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-18 15:21

你好,沒有這樣的處理費方式

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快賬用戶1957 追問 2023-03-18 15:24

那我填貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額數(shù)字怎么填 貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅數(shù)字怎么填 借方:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額9796

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快賬用戶1957 追問 2023-03-18 15:24

老師我超級困惑

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齊紅老師 解答 2023-03-18 15:25

你好,你單位的銷項稅額,進項稅額分別是多少呢??

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快賬用戶1957 追問 2023-03-18 15:34

進項是4000元 銷項是7000元

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齊紅老師 解答 2023-03-18 15:42

你好,銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 7000, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 4000, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?3000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?3000

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你好,是一般納稅人單位銷項稅額大于進項稅額?
2023-03-18
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-08-01
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 帶應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額
2020-11-17
您好,四這樣的 借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-21
你好?? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023-09-06
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