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老師你好,請(qǐng)問一下,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,比如,銷項(xiàng)2000,進(jìn)項(xiàng)是3500,分錄應(yīng)該怎么做?

2022-06-18 15:25
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-18 15:25

你好,銷項(xiàng)2000,進(jìn)項(xiàng)是3500,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?3500

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快賬用戶7896 追問 2022-06-18 15:28

無論是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),還是進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),都是用應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-18 15:28

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶7896 追問 2022-06-18 15:30

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-18 15:30

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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你好,銷項(xiàng)2000,進(jìn)項(xiàng)是3500,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?3500
2022-06-18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2022-04-19
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅500。
2021-09-23
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的余額嗎?你的上期留底做到了哪個(gè)科目里面啦?
2021-09-23
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就把差額轉(zhuǎn)入多交增值稅即可。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020-11-12
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