借銀行存款,負數(shù) 貸主營業(yè)務收入,負數(shù) 應交稅費、應交增值稅負數(shù) 沖當年的就可以
2021年3月預開了1000噸貨,含稅金額1435100元,已經(jīng)確認收入,貨款也收到,今年3月才做的銷售結算,實力銷售990噸,含稅金額1386738.43元,現(xiàn)在要退回貨款48361.57元,賬務要怎么處理,之前開的增值稅專用發(fā)票要怎么辦?
上月已確認收入,本月發(fā)生銷售退回,請問退貨要怎么處理?是紅沖上月開出的銷售發(fā)票然后在本月重新開退貨以后實際的貨物銷售收入嗎?還是可以直接開退貨部分的紅沖發(fā)票就行?
根據(jù)《關于確認企業(yè)所得稅收入若干問題的通知》(國稅函[2008]875號)第一條第五項規(guī)定:"企業(yè)因售出商品質(zhì)量、品種不符合要求等原因而發(fā)生的退貨屬于銷售退回.企業(yè)已經(jīng)確認銷售收入的售出商品發(fā)生銷售折讓和銷售退回,應當在發(fā)生當期沖減當期銷售商品收入."這句話里面的應當在發(fā)生當期是什么意思?我去年發(fā)票的銷售收入,我今年客戶才退貨,我怎么處理呢
老師,22年銷售的貨物已確認收入貨款已回,23年3月發(fā)生銷售折讓需要退回部分貨款,我作為銷售方需要怎么處理賬務和稅務?
老師,跨年的銷售退回,是不是得用以前年度損益調(diào)整?22年銷售的已確認收入貨款已回,23年3月退回部分貨品,貨款已給對方退回去,發(fā)票賬務稅務怎么處理?
老師,出售二手車需要交稅嗎?
單位的發(fā)票開具可以在手機上的電子稅務局開具嗎
不同省份的分公司怎么樣做稅務登記
分公司開辦費怎么做帳
老師您好,能給我舉個這句話的例子嗎
社保全是公司出的話,公司全部做費用處理,當期的費用,只不過承擔個人那部分,不允許稅前扣除,想?yún)^(qū)分公司與個人部分增加一個什么科目更合適,這樣以后匯算清繳更容易區(qū)別對?老師
增值稅和企業(yè)所得稅籌劃,有沒有現(xiàn)實中老師親手經(jīng)歷過的,不要說一堆理論。來幾個自己經(jīng)手的,明天要面試用。我之前的公司,都沒有什么籌劃空間
到底無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)賬面價值低于可回收金額時要不要攤銷和折舊。你們解析不要,但是百度有些說要,ai也是說要攤只是不減值
我司從事蔬菜批發(fā),面對的客戶是餐飲業(yè)的,餐飲業(yè)開給客人的發(fā)票不都是普票開票內(nèi)容為餐費,為什么他們會有要求我們開專票,且對開票商品品類還有要求
企業(yè)所得稅和增值稅納稅籌劃,老師可否舉幾個例子,明天面試,要真正是現(xiàn)實中操作的,不是什么理論一大堆的那種。明天面試,我以前的工作經(jīng)驗還真沒有籌劃的空間
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老師,那要開退回金額的紅字發(fā)票嗎?需要對方退回22年的發(fā)票嗎?
專票對方認證了,不需要退回,其他的都需要
還有23年5月底前匯算清繳的時候需要調(diào)整什么嗎
老師,是普票,對方不愿意退回說是封賬了拿不出原票
賬務處理不用做的,不影響今年的匯算清繳,因為你沖的是今年的收入影響今年的利潤 最好是收回來,你把發(fā)票收回來,重新開
好的,老師,那我讓對方開個證明行嗎
原票對方肯定不會退的,讓對方開個證明可以嗎
你好可以的 可以的
還有這個銷售折讓是跨年的怎么不用以前年度損益調(diào)整啊
做了以前年度損益調(diào)整你的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致
老師,在打擾下,這個跨年的屬于資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項,不用以前年度損益調(diào)整會有影響嗎?
你好,這個沒有影響的
老師,那若是跨年的銷售退回是不是就得用以前年度損益調(diào)整?。?
你好 成本費用是這么做的
好的,老師,這個事項屬于跨年銷售折讓所以不用以前年度損益調(diào)整,但是跨年銷售退回處理就得用以前年度損益調(diào)整對嗎
你好,可以用以前年度損益調(diào)整,但是你做了之后你的增值稅是銷售額和所得稅的銷售額就不一致,稅務局會找你的會要求你調(diào)整