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小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅,減免的賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外支出/其他收益 對(duì)嗎? 這個(gè)減免的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該在什么時(shí)候做?下月申報(bào)增值稅的時(shí)候?還是什么時(shí)候?

2023-03-17 23:29
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-17 23:30

同學(xué)你好,對(duì)的,應(yīng)該在季度未來(lái)做。

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同學(xué)你好,對(duì)的,應(yīng)該在季度未來(lái)做。
2023-03-17
您好 看到還有一筆會(huì)計(jì)分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 請(qǐng)問(wèn)在哪里看見(jiàn)的 財(cái)務(wù)軟件嗎?
2023-06-09
您好, 沒(méi)錯(cuò) 是需要做一筆這個(gè)會(huì)計(jì)分錄的
2022-01-19
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2021-01-19
您好,您的處理是正確的。銷項(xiàng)稅不需要結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的余額是零。
2020-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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