同學(xué)您好,同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整。 補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 實(shí)務(wù)中中,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨:銀存
請(qǐng)問(wèn),一月份繳納上年12月份的所得稅,在一月份利潤(rùn)表中減所得稅哪里體現(xiàn)嗎?謝謝老師
老師,由于去年底沒(méi)計(jì)提所得稅,今年1月份才計(jì)提加繳納的所得稅,通過(guò)以前年度損益調(diào)整,造成資產(chǎn)表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,就是利潤(rùn)分配多了所得稅的那個(gè)金額,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)2022年12月底的利潤(rùn)表中計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,表中已交所得稅包括2021年度匯算清繳的稅額,12月底的應(yīng)交企業(yè)所得稅額是不是應(yīng)該加上21年匯算清繳稅額的數(shù)據(jù)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)12月份扎帳完后,有400萬(wàn)利潤(rùn),需要繳納100萬(wàn)所得稅,請(qǐng)問(wèn)12月份和23年1月份關(guān)于該筆所得稅的賬務(wù)處理是怎樣的?謝謝
老師請(qǐng)問(wèn),由于22年繳納了21年緩解的所得稅,在2022年12月份的利潤(rùn)表中所得稅沒(méi)減掉,應(yīng)該怎么處理?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問(wèn)下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的,做上面錄
那我12月的財(cái)報(bào)要去辦稅大廳改 還是可以直接在電子稅務(wù)局改
可以直接在電子稅務(wù)局改
那我第四季度的所得稅申報(bào)表也可以直接在電子稅務(wù)局改嗎
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的