你好,發(fā)生了??以前年度損益調(diào)整? 的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整
老師,你好,今年5月份繳納19年企業(yè)所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)19年賬上多計(jì)提了企業(yè)所得稅,隨后賬上做了:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整,報(bào)表出來后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中的勾稽關(guān)系不對,應(yīng)該怎樣做才是正確的呢。請老師指點(diǎn)迷津
老師,匯算清繳補(bǔ)交所得稅,我入賬的時(shí)候用的 1:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 2:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3:借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 為什么最后導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上呢,
當(dāng)月調(diào)整上年度利潤,補(bǔ)計(jì)提了一部分企業(yè)所得稅,分錄做:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅,結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。做完后,資產(chǎn)負(fù)債表里的利未分配利潤年末減年初數(shù)不等于利潤表的利潤總額,是哪里出了問題呢?
老師好,20年四季度所得稅在今年1月份銀行扣款成功,一月賬務(wù)處理做了:計(jì)提稅款時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅, 同時(shí)調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,但做這些,一月份資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤本年數(shù)和賬本上的未分配利潤不對等了,就差以前年度損益調(diào)整的金額,這個(gè)要怎么辦呢?
老師,由于去年底沒計(jì)提所得稅,今年1月份才計(jì)提加繳納的所得稅,通過以前年度損益調(diào)整,造成資產(chǎn)表與利潤表的勾稽關(guān)系對不上,就是利潤分配多了所得稅的那個(gè)金額,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
利潤表中管理費(fèi)用下面的研究費(fèi)用科目因?yàn)楣ぷ髦匈~務(wù)處理并沒有用到這個(gè)科目,所以利潤表中不會帶出來研究費(fèi)用的金額,這個(gè)研究費(fèi)用實(shí)際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來說我做的利潤表沒有研究費(fèi)用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤表中反應(yīng)出這個(gè)研究費(fèi)用的金額,是不是可以手填進(jìn)去?稅務(wù)季度財(cái)報(bào)和年報(bào)都可以手填進(jìn)去嗎?
來料加工和進(jìn)料加工什么意思,國內(nèi)購買材料,公司自己加工后再賣到國外屬于什么
請問老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個(gè)公司,初始端和終端的利潤是分散在這幾個(gè)公司之間的,四流也是一致的,這種銷售模式是否合理?大宗貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品的銷售毛利您這邊有有標(biāo)準(zhǔn)嗎?另外如果增值稅稅負(fù)率到了萬分之3是否太低,一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿(mào)易考慮不考慮所得稅稅負(fù)率,所得稅稅負(fù)率是多少呢?
老師,公司生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒的,取不來進(jìn)項(xiàng)票可以選擇簡易計(jì)稅嗎
老師,我在填匯算清繳時(shí),選不了A107010、A107040這兩個(gè)表,這種情況怎么處理呢
老師,張三是一個(gè)公司的40%的股東,那么,張三對該公司承擔(dān)的責(zé)任和享受的權(quán)利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費(fèi),現(xiàn)在報(bào)銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒分二級科目現(xiàn)在我想分二級科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應(yīng)該怎么分
老師 您好~咨詢下,境內(nèi)居民個(gè)人,通過境外公司持股,投資海外項(xiàng)目,取得股息紅利和項(xiàng)目退出收益,一般按照什么比例交稅?會涉及哪些稅?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
所以我不用調(diào)整了對嗎?
你好,符合上述關(guān)系,就不需要調(diào)整的?
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系一直這個(gè)稅差,連續(xù)好幾個(gè)月了。我想知道什么時(shí)候才能調(diào)整一致呢?還是一直就不用去管呢?謝謝老師
你好,發(fā)生了??以前年度損益調(diào)整? 的情況下,就會有這個(gè)差異。 次年開始,如果當(dāng)年沒有 發(fā)生?以前年度損益調(diào)整,就沒有這個(gè)差額了?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。