你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)也可以不結(jié)轉(zhuǎn)的,看你單位規(guī)定,最好是結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)了之后你下一年核對(duì)的時(shí)候也好方便。
老師好,一般納稅人采購的物品沒有進(jìn)項(xiàng)票,銷售出去時(shí)開了銷項(xiàng),那結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么操作?按沒有進(jìn)項(xiàng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問老師,一般納稅人,上月只開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù)發(fā)票的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)留底了,記賬的時(shí)候這筆銷項(xiàng)稅該怎么寄啊
一般納稅人企業(yè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)均出現(xiàn)了負(fù)數(shù)(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票銷項(xiàng)發(fā)票都沒有問題 年末的時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
請(qǐng)問一下,一般納稅人企業(yè),收到發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額,銷售做銷項(xiàng)稅額,那月底的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額需要做處理嗎
請(qǐng)問,一般納稅人,只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有銷項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嘛?分錄怎么寫?有銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng),上期留底的時(shí)候增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么寫? 請(qǐng)舉個(gè)例子謝謝
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅得應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
就是想要結(jié)轉(zhuǎn) 然后在23年的時(shí)候好查帳
同學(xué)給你發(fā)了看一下的。
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。
這樣轉(zhuǎn)出去的話 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 是負(fù)數(shù)了
這樣的話有影響嗎 要把這個(gè)科目余額做0嗎
借方余額表示留底沒有關(guān)系的。
老師 還有一個(gè)問題就是 留底稅額要做會(huì)計(jì)分錄嗎
可以做的轉(zhuǎn)出未交增值稅里面提現(xiàn)。
就比如當(dāng)月銷項(xiàng)6萬 進(jìn)項(xiàng)三萬 這時(shí)候要做留底稅額會(huì)計(jì)分錄嗎 該怎么寫呢
借銷項(xiàng)6萬, 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬, 貸進(jìn)項(xiàng)3萬。
都是三級(jí)科目的,可以看一下的。
意思是先把留底稅額轉(zhuǎn)出到 轉(zhuǎn)出未交增值稅里嗎,然后就是你寫的借銷項(xiàng)6萬 這個(gè)分錄了 是這樣的嗎 老師
是的,是的,是這么做的。