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一般納稅人企業(yè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)均出現(xiàn)了負(fù)數(shù)(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票銷項(xiàng)發(fā)票都沒有問題 年末的時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)

2023-03-17 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-17 14:32

你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)也可以不結(jié)轉(zhuǎn)的,看你單位規(guī)定,最好是結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)了之后你下一年核對(duì)的時(shí)候也好方便。

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快賬用戶1991 追問 2023-03-17 14:34

怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2023-03-17 14:34

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅得應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

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快賬用戶1991 追問 2023-03-17 14:35

就是想要結(jié)轉(zhuǎn) 然后在23年的時(shí)候好查帳

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齊紅老師 解答 2023-03-17 14:35

同學(xué)給你發(fā)了看一下的。

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快賬用戶1991 追問 2023-03-17 14:35

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-03-17 14:35

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶1991 追問 2023-03-17 14:37

這樣轉(zhuǎn)出去的話 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 是負(fù)數(shù)了

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快賬用戶1991 追問 2023-03-17 14:38

這樣的話有影響嗎 要把這個(gè)科目余額做0嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-17 14:40

借方余額表示留底沒有關(guān)系的。

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快賬用戶1991 追問 2023-03-17 15:27

老師 還有一個(gè)問題就是 留底稅額要做會(huì)計(jì)分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-17 15:29

可以做的轉(zhuǎn)出未交增值稅里面提現(xiàn)。

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快賬用戶1991 追問 2023-03-17 15:30

就比如當(dāng)月銷項(xiàng)6萬 進(jìn)項(xiàng)三萬 這時(shí)候要做留底稅額會(huì)計(jì)分錄嗎 該怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2023-03-17 15:32

借銷項(xiàng)6萬, 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬, 貸進(jìn)項(xiàng)3萬。

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齊紅老師 解答 2023-03-17 15:32

都是三級(jí)科目的,可以看一下的。

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快賬用戶1991 追問 2023-03-17 15:37

意思是先把留底稅額轉(zhuǎn)出到 轉(zhuǎn)出未交增值稅里嗎,然后就是你寫的借銷項(xiàng)6萬 這個(gè)分錄了 是這樣的嗎 老師

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齊紅老師 解答 2023-03-17 15:38

是的,是的,是這么做的。

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你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)也可以不結(jié)轉(zhuǎn)的,看你單位規(guī)定,最好是結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)了之后你下一年核對(duì)的時(shí)候也好方便。
2023-03-17
你好,只開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
2023-03-14
結(jié)轉(zhuǎn)了就可以 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-07
同學(xué),你好 增值稅經(jīng)計(jì)算為應(yīng)交的,則: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 3.月末,增值稅經(jīng)計(jì)算為多交的,則: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 收到退庫時(shí)(抵減以后期間應(yīng)交增值稅的,無需編制會(huì)計(jì)分錄): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2024-03-03
你好 不用單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)了
2020-12-03
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