你好? 是的是可以差額的?
老師,請問:出差產(chǎn)生的機票費--開的電子普通發(fā)票(貨物或應稅勞務、服務名稱欄是經(jīng)紀代理服務*代訂機票產(chǎn)品),可不可以抵扣?行程單可以作為抵扣依據(jù)嗎?
老師您好。我們公司是票務代理公司,給企業(yè)出差訂機票,對方不需要航空行程單抵扣希望我們開6%全額,經(jīng)紀代理服務:機票款的專票給他們,這個是可以的嗎。(正常我們是提供航空行程單剩下的錢開服務費發(fā)票)
老師,你好,我想要咨詢一下員工攜程開具的機票費,發(fā)票大類是代訂服務.機票費 這個可以報銷嗎~當做差旅費發(fā)票?可以抵扣進項稅額嗎?
您好老師,我們是國際旅行社,讓攜程給我們代訂機票,開的稅目是*經(jīng)理代理服務*代訂機票產(chǎn)品可以作為差額部分抵增值稅嗎?
公司員工通過攜程APP定出差的機票 攜程開的6%的電子普票 對應的稅額可以作為旅客運輸服務的稅額抵扣嗎 開票內容是經(jīng)紀代理服務-代理機票產(chǎn)品 電子普票對對應的稅額可以作為旅客運輸服務抵扣嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬?應收帳款等相關科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調增填在哪一欄合適?
財稅36號文規(guī)定允許差額部分不包括代訂機票啊
對 我看錯了 航空運輸銷售代理企業(yè)提供境內機票代理服務,以取得的全部價款和價外費用,扣除向客戶收取并支付給航空運輸企業(yè)或其他航空運輸銷售代理企業(yè)的境內機票凈結算款和相關費用后的余額為銷售額。