同學(xué),你好 不需要的
老師,有兩個問題請教下哈, 問題一:資產(chǎn)比如固定資產(chǎn)未提足折舊提前報廢毀損,計入營業(yè)外支出需要納稅調(diào)增嗎? 問題二:如果提足的折舊殘值也是計入營業(yè)外支出需要調(diào)增嗎?
老師你好,前幾年公司購進(jìn)一批出租車六百萬,然后到報廢期的時候才折舊了幾個月,報廢期那個月會計處理是清理固定資產(chǎn)營業(yè)外支出五百萬。當(dāng)月資產(chǎn)表直接虧損了五百萬。這樣的賬對嗎?
您好老師,處置報廢的固定資產(chǎn)(已計提完累計折舊),假如凈殘值是50,虧本賣了40元,分錄是這樣做嗎? 借:營業(yè)外支出10 庫存現(xiàn)金40 貸:固定資產(chǎn)清理50
老師,固定資產(chǎn)提足折舊報廢了,剩幾百塊預(yù)計凈殘值,做到營業(yè)外支出里了,這種處理資產(chǎn)的方式要申報增值稅嗎?
老師,公司里的打印機(jī)有做了固定資產(chǎn),后來壞了沒用也沒報廢買,請問以后處理有兩種情況分別怎么處理 1.壞了直接扔了 2.當(dāng)廢品賣了 直接扔了: 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 這營業(yè)外支出要納稅調(diào)增嗎?不需要繳納增值稅吧
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費(fèi)計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
那還有一些資產(chǎn),直接給股東抵之前公司欠股東的欠款了,需要申報增值稅嗎?小企業(yè)會計準(zhǔn)則怎么做分錄呢
同學(xué),你好 那你相當(dāng)于出售,需要繳納增值稅 借:其他應(yīng)付款-股東 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)
好的老師,我還想咨詢一下抵欠款的這個價格,一定要按市場價還是按固定資產(chǎn)的賬目凈值就可以,因為是舊的資產(chǎn),也不太懂市場價是多少了
同學(xué),你好 按固定資產(chǎn)的賬目凈值就可以