同學(xué)您好,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款
請(qǐng)問老師,我公司是運(yùn)輸公司,有時(shí)候會(huì)在保險(xiǎn)公司買保險(xiǎn),這月收到一筆保險(xiǎn)賠款我該如何記賬,需要給他們開發(fā)票嗎
保險(xiǎn)公司賠付的意外險(xiǎn)劃到單位賬戶,我們需要把這筆錢打給個(gè)人,需要受傷的人提供什么作為原始憑證?單位怎么記賬
你好,我是小規(guī)模納稅人,旅游開發(fā)公司,游客到景點(diǎn)旅游收的錢是在一個(gè)集團(tuán)公司,月底集團(tuán)公司和我公司分成,并把錢打給我,我需要給集團(tuán)公司開發(fā)票不,現(xiàn)在集團(tuán)公司不要我給他開發(fā)票,我收到錢后我要全部取出來和我的合伙人分,我怎么做稅務(wù)籌劃比較好
一開始買的旅游保險(xiǎn),客人出現(xiàn)意外,這個(gè)錢賠款到我們公司,我們公司收到,在打給客人?如何入賬
老師,請(qǐng)教一下,我們公司是4S店,客戶個(gè)人微信轉(zhuǎn)給公司,公司也是用個(gè)人微信賬號(hào)支付給保險(xiǎn)公司的款,收到保險(xiǎn)公司開的專票給我們公司抬頭的,這樣的情況如何做賬?
無票收入應(yīng)該怎么做賬呢
老師,一次性在個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)24年度的工資(調(diào)減),在電子稅務(wù)局納稅調(diào)增后繳納的稅費(fèi)怎么做分錄呀
老師,現(xiàn)在是電子專票,我想問一下還需要把專票復(fù)印了裝訂嗎,進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,暫估入庫的商品,季末做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,公司先開票,后收錢,不考慮稅費(fèi)例如:開票金額 5萬元,做賬:借:應(yīng)收賬款-某公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,次月收貨錢49500,這樣做賬對(duì)嗎?借:銀行存款 49500 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 500 貸:應(yīng)收賬款 50000,這500元可以稅前抵扣嗎?
老師,如果平時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表那個(gè)營(yíng)業(yè)成本呀,各種費(fèi)用呀,每個(gè)季度報(bào)的報(bào)的不那么準(zhǔn)確,就是說會(huì)多報(bào)一些,等到年底年報(bào)的時(shí)候和匯算清繳跟賬上是一致的,這樣可以嗎?就是我123季度的營(yíng)業(yè)成本跟那個(gè)其他的費(fèi)用羅列的跟最后年報(bào)的全都不一樣,這樣可以嗎?
其他應(yīng)付款借方代表什么?
老師,單位第二季度末的時(shí)候利潤(rùn)有80多萬,但是到年底的話,其實(shí)利潤(rùn)沒有這么多,如果是先交了稅后退的話,太麻煩,有風(fēng)險(xiǎn),然后我想著第二季度怎么做,能先不交稅呢
我們公司的舊電腦,原值100折舊200剩余800。800賣給了收廢品的個(gè)人,對(duì)方不要發(fā)票,做固定資產(chǎn)清理時(shí),還需要做銷項(xiàng)稅嗎,這塊要做未票收入嗎,具體分錄怎么寫
個(gè)體戶核定能來發(fā)票嗎