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老師,我們讓其他公司幫我們帶發(fā)工資 以及繳納社保 怎么做計提和發(fā)放的分錄,請幫我寫下

2023-03-16 16:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-16 17:00

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 其他應(yīng)付款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的) 貸其他應(yīng)付款, 借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款

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快賬用戶3508 追問 2023-03-16 17:06

我們把這筆錢付給對方公司的時候,怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-03-16 17:08

借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款

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2023-03-16
公司承擔(dān)的部分不能寫在公司表里,直接計入費用或者成本即可(管理費用、銷售費用、生產(chǎn)成本、研發(fā)支出)
2022-10-25
你好!計入職工的福利費合算或計入工資總額
2020-12-16
計提工資,沒有寫工資多少呢,假設(shè)4000 ,借管理費用 工資 4000 貸應(yīng)付職工薪酬工資4000 ,這個計提社保 借管理費用單位社保 1000 ,貸應(yīng)付職工薪酬單位社保 1000 發(fā)工資,借應(yīng)付職工薪酬 工資 貸銀行 4000?
2020-11-17
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2021-12-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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