你好!這個(gè)建議你直接問下當(dāng)?shù)?2366看看。這個(gè)每個(gè)省都不同。老師也不能確定
企業(yè)年度所得稅申報(bào)A表 前面一直0申報(bào) 現(xiàn)在填0過不去,另外 就是前面財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)也都填了0 考慮到?jīng)]有業(yè)務(wù)嘛,現(xiàn)在我們了專管員 他讓我在管理費(fèi)用加些費(fèi)用 我在A表里加了管理費(fèi)用 又顯示和利潤表不一致 跨年的財(cái)務(wù)報(bào)表也不讓修改 現(xiàn)在怎么
老師,公司從去年到現(xiàn)在都有開票,但是代賬公司都是0申報(bào)的,現(xiàn)在把之前的賬都補(bǔ)做好了,稅務(wù)系統(tǒng)里面去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表可以修改,但是年度不能修改了,企業(yè)所得稅只能修改到最后一次申報(bào)的,這樣的話之前的還要修改嗎
老師 老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財(cái)務(wù)報(bào)表年度報(bào)表我更改好了還有財(cái)務(wù)報(bào)表沒改 不知道從那里修改 怎么修改
老師。我有家企業(yè),財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)沒有了,我去修改財(cái)務(wù)制度備案,這家之前修改過一次了,現(xiàn)在填日期,怎么填怎么都不對,要怎么辦呀
老師,我這邊一月申報(bào)21年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,收入金額填多了,我現(xiàn)在報(bào)年度報(bào)表,按照實(shí)際收入來填,去年季報(bào)收入需要再回去修改嗎,我去年財(cái)務(wù)報(bào)表和年度報(bào)表都已經(jīng)修改過。就是去年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅沒修改,這個(gè)影響嗎
老師 給員工的工資 4000 交社保的話 需要給員工扣除個(gè)人繳納部分 單位承擔(dān)單位部分 要是員工不要社保 把社保加在工資里面 應(yīng)該給員工多少工資(個(gè)人承擔(dān)450 公司承擔(dān)1100)
老師講課上的報(bào)稅實(shí)操系統(tǒng)在哪里?
開票20萬9%的稅,稅金是16573.76yuan
一般納稅人水果免稅嗎
老師好!問下企業(yè)所得稅年報(bào)A105080表的第六列享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊是填一個(gè)月的折舊額還是當(dāng)年的折舊???
現(xiàn)在小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策是什么?
公司打款到A,然后A轉(zhuǎn)給了C,C直接支付給了建筑工地班組清退賠償款,這樣能沖A的掛賬嗎
老師,幫外省開發(fā)票可能會引起預(yù)警,那外賬報(bào)稅可以的不?
老師,根據(jù)下面這道題,外購的煙絲消費(fèi)稅怎么算,可以抵扣嗎
外貿(mào)公司出口貨物,國外客戶委托代理已付人民幣現(xiàn)金,現(xiàn)在應(yīng)該怎么進(jìn)行合規(guī)處理?