你好; 需要寫收款單據(jù)給你們的 ;? 你們要及時(shí)去按月對(duì)賬??
老師,就是我們是煙酒企業(yè)的小規(guī)模,然后就比如說(shuō)我們現(xiàn)在從各個(gè)經(jīng)銷商那邊進(jìn)了一些貨回來(lái),然后有一些客戶,是給我們開了票,有一些客戶是沒(méi)有給我們開票,然后有些客戶給我們開的票,然后我們?cè)阡N售的時(shí)候部分客戶要票,部分客戶不需要票,那不需要票的,這個(gè)怎么做賬???還有就是不需要票的,這些人都是打在公司個(gè)人卡上面就是,怎么樣去這樣做的話才會(huì)比較安全一點(diǎn)。
老師,我們使用的是ERP系統(tǒng),對(duì)于很多客戶來(lái)說(shuō)應(yīng)收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實(shí)際金額轉(zhuǎn)賬貨款,例如108.9元,有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元,有些客戶會(huì)轉(zhuǎn)賬109元,不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會(huì)直接影響月底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來(lái)的,多轉(zhuǎn)的也不用退給他,這個(gè)時(shí)候我們系統(tǒng)有一個(gè)功能就做抹零,但是軟件公司說(shuō)需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺(tái)教我們操作,所以老師我想知道這個(gè)抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢
你好!老師,我們公司客戶欠我們貨款35萬(wàn),這個(gè)貨款是2019年開始掛賬的,今年是第三年了,有和客戶打官司,判決是客戶欠我們貨款,但是這個(gè)款估計(jì)也收不回來(lái)了,我們現(xiàn)在公司經(jīng)營(yíng)三年了實(shí)際就是虧損狀態(tài),我外賬上想把這個(gè)客戶的欠款30萬(wàn),做壞賬處理,怎么處理合適呢
老師你好。我們是放箱公司。預(yù)收客戶錢然后拿著客戶錢幫客戶去碼頭放箱子。我想問(wèn)一下這部分預(yù)收的錢款再我們給客戶做業(yè)務(wù)之前怎么處理。做業(yè)務(wù)之后又怎么處理。還有開票問(wèn)題就是有的是碼頭直接開票給客戶了。有的是開給我們我們?cè)匍_給客戶。這些都是零稅率發(fā)票。關(guān)系如下圖。這部分賬務(wù)我們?cè)趺刺幚?/p>
老師你好,就是我們是有出納和會(huì)計(jì)崗位的,我這邊是會(huì)計(jì)崗,老師我想問(wèn)你就是我們有些客戶的錢當(dāng)時(shí)收回來(lái)的就可以直接做賬,但是有些客戶是欠的,后面出納去問(wèn)客戶要錢,客戶微信轉(zhuǎn)了,但是出納需要做什么告訴我這個(gè)款已經(jīng)收到了尼
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹,但是沒(méi)申請(qǐng)過(guò)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤(rùn)表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購(gòu)單,后面退稅用的是采購(gòu)合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡(jiǎn)易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問(wèn)一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢?
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
養(yǎng)豬場(chǎng),是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報(bào)稅務(wù),一般還需向哪些主管部門提供報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)教 企業(yè)籌建中購(gòu)入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備到達(dá)車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達(dá)可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C(jī)器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
我公司做地暖銷售及安裝業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)只有材料13%,請(qǐng)安裝隊(duì)安裝。銷售開具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎?如果合理,材料和提供安裝服務(wù)占比多少為合理?會(huì)不會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)稽查,13% 和9%差率騙稅風(fēng)險(xiǎn)。如果不合理,要如何開票?以及聘請(qǐng)施工隊(duì)目前沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)來(lái)源,有何籌劃方法?
老師你指的是收款單還是收據(jù)
你好; 收據(jù)或者? ?收款單都可以的 (看你們單位有什么單據(jù)? ?)