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老師,21年有筆2700萬入錯(cuò)成本,正確成本2080萬,相差620萬,請(qǐng)教一下怎么處理比較好,因?yàn)榻痤~太大了,占了營收的10%。老板怕稅局找。22年先把這筆紅沖,再做一筆正確,要不要做一筆以前年度調(diào)整?

2023-03-16 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-16 11:15

你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做?

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快賬用戶1231 追問 2023-03-16 11:18

老師還要做個(gè)以前年度調(diào)整科目

老師還要做個(gè)以前年度調(diào)整科目
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齊紅老師 解答 2023-03-16 11:20

需要的借應(yīng)收賬款,貸,以前年度損益調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2023-03-16 11:20

可以直接紅沖差額的。

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快賬用戶1231 追問 2023-03-16 11:39

我的分錄有無嗎?麻煩老師可以寫個(gè)正確分錄?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 11:42

你好,我給你只寫一個(gè)調(diào)整的分錄,借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-03-16 11:42

跨年了,你就不應(yīng)該做到主營業(yè)務(wù)成本了。

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齊紅老師 解答 2023-03-16 11:42

上面分錄的金額是620萬會(huì)算的時(shí)候需要調(diào)燈。

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快賬用戶1231 追問 2023-03-16 13:20

老師,這樣分錄可以么?

老師,這樣分錄可以么?
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齊紅老師 解答 2023-03-16 13:22

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1231 追問 2023-03-16 13:23

好的,這樣22年匯繳企業(yè)所得稅可以稅前扣除,對(duì)嗎?

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快賬用戶1231 追問 2023-03-16 13:24

還是稅后扣除呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 13:24

差額的這一部分需要納稅調(diào)撥,不允許抵扣。

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快賬用戶1231 追問 2023-03-16 13:26

說白,差額要調(diào)增,繳稅吧?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 13:27

對(duì)的是的,對(duì)的是的,對(duì)的是的,對(duì)的是的。

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快賬用戶1231 追問 2023-03-16 15:46

要調(diào)整21年匯算清繳企業(yè)所得稅報(bào)表?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 15:47

財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改。企業(yè)所得稅申報(bào)表也不需要修改。

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快賬用戶1231 追問 2023-03-16 15:51

22年匯算清繳把這個(gè)稅和正常稅一起繳納可以了嗎?會(huì)不會(huì)被問到?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 15:52

對(duì)的,是的,你調(diào)增了,正常交稅了,沒有問題。

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快賬用戶1231 追問 2023-03-16 15:57

好的,謝謝老師!但如果老板還是怕的話,怎樣處理?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 15:59

你好,他怕什么的,調(diào)增了之后還怕是不是還有隱瞞收入的,或者是沒有發(fā)票的成本費(fèi)用。

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快賬用戶1231 追問 2023-03-16 16:04

有的,就不知道他怕啥,我都說了22年補(bǔ)繳稅可以啦,他還是聽不進(jìn)去

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齊紅老師 解答 2023-03-16 16:08

那即使不調(diào)整這個(gè)業(yè)務(wù),它也有風(fēng)險(xiǎn)的。

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你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做?
2023-03-16
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-05-28
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的都要調(diào)增 型號(hào)不一致不能沖減
2021-03-18
納稅調(diào)增是稅務(wù)處理上的要求,用于計(jì)算應(yīng)納稅所得額,而會(huì)計(jì)分錄則是反映企業(yè)實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的。 在您的情況下,已經(jīng)根據(jù)拿到的20萬發(fā)票進(jìn)行了相應(yīng)的沖回和入賬操作,這是正確的會(huì)計(jì)處理方法。至于匯繳時(shí)納稅調(diào)增的30萬,這是因?yàn)樵诙悇?wù)處理上,無票的成本費(fèi)用不能在稅前扣除。 關(guān)于您提到的分錄“借:分配利潤-未分配利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本”,這個(gè)分錄是不需要的。原因如下: 納稅調(diào)增是稅務(wù)處理上的要求,不需要在會(huì)計(jì)賬簿中做分錄。會(huì)計(jì)賬簿反映的是企業(yè)的實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),而稅務(wù)調(diào)整是對(duì)這些業(yè)務(wù)按照稅法規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整。 如果做了這個(gè)分錄,會(huì)導(dǎo)致會(huì)計(jì)賬簿上的成本和利潤與實(shí)際情況不符,影響財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。 因此,您不需要做這筆分錄。只需要在稅務(wù)報(bào)表中按照稅法規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)增即可。
2024-03-24
你好,調(diào)增不需要做賬務(wù)處理。借,應(yīng)付賬款。貸,利潤分配,未分配利潤50萬。借,利潤分配,未分配利潤20萬。貸,銀行放款或者是應(yīng)付賬款20萬。
2024-03-22
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