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老師好,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2021年錯賬,多計提了一筆印花稅導(dǎo)致應(yīng)交稅費-印花稅一直有貸方余額,現(xiàn)在怎么處理,直接紅沖掉嗎

2023-03-16 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-16 10:51

你好;? ?你去紅沖;? 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸 以前年度損益調(diào)整??

頭像
快賬用戶7004 追問 2023-03-16 11:07

不同時把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-16 11:19

你好; 是的; 月末要結(jié)轉(zhuǎn)一下的??

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你好;? ?你去紅沖;? 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸 以前年度損益調(diào)整??
2023-03-16
你更正這個多計提的就可以的
2021-04-09
你好 可以這么做的 你可以直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費
2021-07-22
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費
2024-12-07
你好;? ?你是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 ;看是否走 開發(fā)成本;? 沖 那筆業(yè)務(wù)才行的?
2023-06-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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