你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)
去年12月份我計(jì)提了一筆分錄:借:稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,金額多計(jì)提了,現(xiàn)在我要紅沖這筆分錄,然后寫:借:稅金及附加,貸銀行存款,要怎么沖去年的分錄
車船稅計(jì)提時(shí): 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——車船稅 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——車船稅 貸:銀行存款 由于前手會(huì)計(jì)在繳納時(shí)做了圖中的賬務(wù)處理,沒做計(jì)提處理,導(dǎo)致目前“應(yīng)交稅費(fèi)~車船稅”余額在借方一直掛著賬沒法平,我現(xiàn)在補(bǔ)提可以吧???
老師2021年7月做了一筆 借:稅金及附加38453, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅38453.后面繳納時(shí): 借:開發(fā)成本-應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅38453 貸:銀行存款 38453 ,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)是貸方余額怎么沖掉
查賬發(fā)現(xiàn)很早以前年的會(huì)計(jì),印花稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加這些稅沒有計(jì)提,在繳費(fèi)時(shí),直接做:借應(yīng)交稅費(fèi)-對(duì)應(yīng)稅,貸:銀行存款了,導(dǎo)致相應(yīng)明細(xì)科目掛著余額,想問下過了這么多年了這個(gè)要怎么調(diào)整啊
2023年做匯算清繳補(bǔ)了稅,就做了一筆借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)的借方一直有余額,現(xiàn)在怎么平
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
會(huì)不會(huì)影響去年的所得稅報(bào)表
你好,不影響去年的報(bào)表,而是影響今年的?
可以理解為以前年度損益調(diào)整-稅金及附加,相當(dāng)于一種費(fèi)用,減少了今年的利潤(rùn)嗎
你好,是的,是這樣的
那在匯算清繳前做的以前年度損益調(diào)整呢,(5.31前)是影響23年還是24年的
你好,在匯算清繳前做的以前年度損益調(diào)整,這個(gè)是影響之前年度的?
匯算清繳以后做的以前年度損益調(diào)整,稅務(wù)認(rèn)可嗎
你好,賬務(wù)調(diào)整是正常事項(xiàng),是認(rèn)可的?