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去年交了印花稅,漏計(jì)提稅金及附加,直接做了借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。 導(dǎo)致科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)借方一直掛著這個(gè)數(shù)。 現(xiàn)在要怎么做分錄給它平掉。

2024-12-07 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-07 10:02

你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶4396 追問 2024-12-07 10:03

會(huì)不會(huì)影響去年的所得稅報(bào)表

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齊紅老師 解答 2024-12-07 10:03

你好,不影響去年的報(bào)表,而是影響今年的?

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快賬用戶4396 追問 2024-12-07 10:06

可以理解為以前年度損益調(diào)整-稅金及附加,相當(dāng)于一種費(fèi)用,減少了今年的利潤(rùn)嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-07 10:06

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶4396 追問 2024-12-07 10:07

那在匯算清繳前做的以前年度損益調(diào)整呢,(5.31前)是影響23年還是24年的

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齊紅老師 解答 2024-12-07 10:08

你好,在匯算清繳前做的以前年度損益調(diào)整,這個(gè)是影響之前年度的?

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快賬用戶4396 追問 2024-12-07 10:10

匯算清繳以后做的以前年度損益調(diào)整,稅務(wù)認(rèn)可嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-07 10:10

你好,賬務(wù)調(diào)整是正常事項(xiàng),是認(rèn)可的?

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你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2024-12-07
你好 可以這么做的 你可以直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
2021-07-22
您好 去年的在今年補(bǔ)記一個(gè)憑證可以
2022-01-12
你現(xiàn)在進(jìn)行更正更正的時(shí)候,直接就是借稅金及附加或以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅。
2021-04-11
同學(xué)你好 這個(gè)補(bǔ)計(jì)提就可以了 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023-11-09
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