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8月份計提了0.61元的印花稅,申報繳費時沒有提示要繳費,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上貸方余額有0.61元,這個怎么處理好?

2025-10-15 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-15 16:19

你好,這個計入到營業(yè)外收入稅收減免。

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快賬用戶7014 追問 2025-10-15 16:20

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 ?

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齊紅老師 解答 2025-10-15 16:21

你好,對的,就是這樣子做。

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快賬用戶7014 追問 2025-10-15 16:24

這個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對嗎

這個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
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齊紅老師 解答 2025-10-15 16:25

沒明白你意思,你為什么會轉(zhuǎn)到多交?

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快賬用戶7014 追問 2025-10-15 16:29

進(jìn)項大于銷項,老師上課時是這么說的

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齊紅老師 解答 2025-10-15 16:29

你好進(jìn)項大于銷項不需要結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶7014 追問 2025-10-15 16:39

不需要結(jié)轉(zhuǎn)?系統(tǒng)不會自動結(jié)轉(zhuǎn)???確定不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-15 16:40

你好是的,按照現(xiàn)在的會計制度不需要結(jié)轉(zhuǎn),只要在申報表上留底就可以了。

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快賬用戶7014 追問 2025-10-15 17:14

不是也得做個一次結(jié)轉(zhuǎn)嗎,進(jìn)項稅和銷項稅月末余額不是為0嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-15 17:14

你好,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)。他們可以有余額。

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快賬用戶7014 追問 2025-10-15 17:22

是可以有余額,之前肖老師上課時說過,但是到年末都需要結(jié)轉(zhuǎn),最好是在每個月末結(jié)轉(zhuǎn)不是嗎?月末余額一般不是在未交增值稅的借方或者貸方嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-15 17:24

你好,你想結(jié)轉(zhuǎn)就結(jié)轉(zhuǎn),會計制度上面沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶7014 追問 2025-10-16 14:04

那我之前直接轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下面了,現(xiàn)在未交增值稅科目下面貸方有一個負(fù)數(shù)余額怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-10-16 14:06

你好你可以寫到借方啊,這個沒關(guān)系的。

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快賬用戶7014 追問 2025-10-16 14:14

當(dāng)時就按我昨天截圖那個做到未交增值稅下面了,還是對著肖老師的筆記一步一步做的,現(xiàn)在要調(diào)整過來嗎,現(xiàn)在貸方余額負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-10-16 14:16

你好,其實貸方負(fù)數(shù)和借方正數(shù)效果是一樣的,可以不用去改。

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快賬用戶7014 追問 2025-10-16 14:18

意思就是進(jìn)項大于銷項月末結(jié)轉(zhuǎn)時,留底稅也可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下面是吧

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齊紅老師 解答 2025-10-16 14:19

你好都可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面的

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借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 補集計提
2021-09-12
你好 補計提 :借稅金及附加 1.1貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅1.1. 。 金額小直接做
2021-03-05
你好把這個月結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用-其他就可以,摘要寫領(lǐng)頭調(diào)整
2025-01-10
您好 請問上月開具發(fā)票了么
2021-09-12
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