 
                            你好,這個計入到營業(yè)外收入稅收減免。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師上個月沒有計提直接預(yù)繳了導(dǎo)致應(yīng)交稅費科目部分借方有余額怎么處理 在8月重新加一張單純計提的憑證嗎
我的應(yīng)交印花稅余額還掛著500多元,是21年12月份計提的。當(dāng)時電子稅務(wù)局里沒有跳出印花稅的申報,然后就一直掛在賬上,應(yīng)該怎么處理?
這個月印花稅計提了0.21元,報稅的時候減免了0.11元,系統(tǒng)顯示需要交0.1元。實際在稅費繳納那里沒有這個錢,是不是印花稅低于1元就免了?這樣怎么入賬呢
老師您好,麻煩請問23年底處理的固定資產(chǎn),在24年1月份發(fā)現(xiàn)之前計提折舊時科目顛倒了,導(dǎo)致少提折舊5千多元,現(xiàn)在調(diào)整了錯誤,這個資產(chǎn)的累計折舊余額在貸方5千元,怎么處理賬務(wù)呢
老師你好,我們公司的車,現(xiàn)在報費了,賬上有體現(xiàn)的價值是351447.91元,保險公司賠了159000元,我現(xiàn)在要怎么處理呢,還有個這個351447.91元有可能是以前沒有計折舊導(dǎo)致有這么多余額也有可能。我現(xiàn)在要怎么處理呢‘
 
                KTV唱歌在美團(tuán)上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會推送到稅務(wù)局嗎?
免費的財務(wù)軟件有哪些
老師,您好,想請教一下G&F和EXW出口報關(guān)單上有雜費或運費怎么開出口發(fā)票呢
公司是生產(chǎn)出口企業(yè),國外客戶是類似于批發(fā)商城的性質(zhì),因為政治原因,無法支付我司貨款,委托第三方,就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款,請問這樣合法合規(guī)么?如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來滿足收款條件,有什么注意事項么?
員工在個人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦,怎么補救。查看了是多報了。沒產(chǎn)生個稅
請問一下公司原始憑證報銷單一定要拿給代記賬公司嗎?
工廠用什么財務(wù)軟件比較好,免費的或者自費的
我們公司生產(chǎn)型企業(yè),想出口按免抵退去申報,原先的進(jìn)項能加計抵減,如果出口,進(jìn)項還能加計抵減嗎?
老師好,請問酒店行業(yè)營業(yè)執(zhí)照剛辦下來了,是不是還不能與員工簽訂勞動合同?
山東臨沂繼續(xù)教育開始了嗎?
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 ?
你好,對的,就是這樣子做。
這個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
沒明白你意思,你為什么會轉(zhuǎn)到多交?
進(jìn)項大于銷項,老師上課時是這么說的
你好進(jìn)項大于銷項不需要結(jié)轉(zhuǎn)
不需要結(jié)轉(zhuǎn)?系統(tǒng)不會自動結(jié)轉(zhuǎn)???確定不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好是的,按照現(xiàn)在的會計制度不需要結(jié)轉(zhuǎn),只要在申報表上留底就可以了。
不是也得做個一次結(jié)轉(zhuǎn)嗎,進(jìn)項稅和銷項稅月末余額不是為0嗎
你好,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)。他們可以有余額。
是可以有余額,之前肖老師上課時說過,但是到年末都需要結(jié)轉(zhuǎn),最好是在每個月末結(jié)轉(zhuǎn)不是嗎?月末余額一般不是在未交增值稅的借方或者貸方嗎?
你好,你想結(jié)轉(zhuǎn)就結(jié)轉(zhuǎn),會計制度上面沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)。
那我之前直接轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下面了,現(xiàn)在未交增值稅科目下面貸方有一個負(fù)數(shù)余額怎么處理
你好你可以寫到借方啊,這個沒關(guān)系的。
當(dāng)時就按我昨天截圖那個做到未交增值稅下面了,還是對著肖老師的筆記一步一步做的,現(xiàn)在要調(diào)整過來嗎,現(xiàn)在貸方余額負(fù)數(shù)
你好,其實貸方負(fù)數(shù)和借方正數(shù)效果是一樣的,可以不用去改。
意思就是進(jìn)項大于銷項月末結(jié)轉(zhuǎn)時,留底稅也可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下面是吧
你好都可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面的