你好!報稅務(wù)年報是在工資那直接調(diào)減就行,是的。 年報也對應(yīng)修改,就可以了
老師,那個他202012的工資,2021年1月多給自己發(fā)了2000,1月份跟他說,他說他可以把這2000還回來,當時我在2021年1月賬上做了:借:應(yīng)付職工薪酬2000,貸:銀行存款2000(根據(jù)回單),現(xiàn)在我反正也要改2020年個稅報表,是不是我個稅報表上把他工資加2000就好了?然后分錄是借:利潤分配-未分配利潤2000貸:應(yīng)付職工薪酬2000,我理解的對不對?
老師,我想問一下,我們公司做銀行貸款報表,去年分配利潤之后,前年資產(chǎn)負債表的未分配利潤+去年利潤表凈利潤≠去年年末未分配利潤了,那么今年做的利潤表還有可能讓這個勾稽關(guān)系存在嗎?是不是只要分配了利潤之后,就不相等了!
老師,去年我多計提和多發(fā)放工資了,然后在今年沖的,是這么弄的, 借;應(yīng)付職工薪酬,貸:利潤分配—未分配利潤 借:銀行存款等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬 我想問下我這么做去年的資產(chǎn)負債表沒有變化,那我報稅務(wù)年報是在工資那直接調(diào)減就行么,然后只要稅務(wù)年報對著就行是不,賬這么做完變了,未分配利潤變了,但是報表沒有變化,老師,每個都給我解答下
匯算清繳和財務(wù)報表年報。由于12月工資的計提和發(fā)放都在1月,故本月做調(diào)整分錄調(diào)整12月的計提分錄。由于是小企業(yè)會計準則,借利潤分配—未分配利潤 100 借管理費用-100。月末做結(jié)轉(zhuǎn)。最終賬上少100,報表勾稽關(guān)系不對。請問如何調(diào)整?去年利潤表的管理費用增100,利潤自動少100。去年資產(chǎn)負債表期末的應(yīng)付職工薪酬增100,未分配利潤減100。這樣一來,今年的資產(chǎn)負債表的期初就自動變。隨后稅務(wù)局那邊重新申報下去年的報表和今年第一季度的報表?是這樣嘛?
老師您好,我21年計提了一筆工資分錄是借:管理費用-管理人員工資-40萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-40萬。這個一直沒有發(fā)放,然后我在今年做22年匯算清繳的時候調(diào)增了,現(xiàn)在我在賬上本來是做了紅字的分錄,但是這樣報表上顯示的管理費用是負數(shù),財務(wù)經(jīng)理要求我用利潤分配-未分配利潤做,老師那這個分錄我應(yīng)該怎么做呢
你好老師我對財務(wù)報表看不明白,他們之間有啥關(guān)系我不明白我怎么才能知道他們之間的勾稽關(guān)系
個體戶繳納個稅按照什么比例啦?有沒有什么優(yōu)惠啦?
請問:注冊資金實繳1萬,錢一直在賬上沒花掉,資產(chǎn)負債表貨幣資也是1萬對吧
老師好,房東把廠房租給了A公司,A公司跟我們簽合同 在租給我們 是不是我們把房租給A公司,A. 公司開票給我們就行了,
老師好,要從A區(qū)搬到B區(qū),那么工商變更的話 是在AB哪個市場監(jiān)督局變更
對公還貸款需要準備的資料有哪些
老師,我們公司去參加展會展位費25000元,有一個公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,收到這1萬這個費用怎么做憑證?
您好老師,員工給公司買的材料,今天100明天 1 00的,但是只有收據(jù)沒有發(fā)票,這種的怎么處理呢
增值稅應(yīng)稅行為有什么?
今年計入未分配利潤入賬的(管理費用-折舊費),匯算清繳填在哪個表里?哪行呀
那我賬上的報表,就資產(chǎn)和負債表那,沒有變化那個不影響是不,我就做完分錄,然后在年報調(diào)減就行是吧
你好!是的,就是這樣操作就好
老師,我問下,工資改完了,在稅務(wù)年報那塊工資是賬載金額多少,然后實際多少,然后調(diào)增多少,是不,就是工資那塊
你好!是的,就是這樣了