那你看是不是掛在其他應(yīng)收科目了?

老師您好,我們公司是剛成立的,在開業(yè)之前公司裝修費(fèi)用,購(gòu)買了很多家具,還有其他費(fèi)用都是幾個(gè)股東用自己支付寶付款的,現(xiàn)在清賬說花銷的錢就按投資款了 ,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計(jì)到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個(gè)其他應(yīng)付款對(duì)沖做憑證嗎?老師看下憑證。
老師好,公司經(jīng)營(yíng)資金緊張,股東借入款金額很大,現(xiàn)在股東會(huì)代收、代付一些貨款,請(qǐng)問借入我掛賬在其他應(yīng)付款-股東,股東代收貨款我確認(rèn)收入就抵消股東借款就行了是嗎?需要什么附件,自己寫個(gè)收據(jù)嗎?股東代付的貨款,有他的支付憑證,請(qǐng)問老師委托代收代付可以做一個(gè)委托書嗎?是每筆都做還是一年做一次就行?,F(xiàn)在這種情況很多,他收到的錢不愿意交回來,因?yàn)樗杞o公司很多錢。
我們老板有兩家公司,我在這家股東只有老板和另外一個(gè)自然人股東,但是老板的另外一家公司轉(zhuǎn)了很多錢進(jìn)來,備注往來款,其實(shí)就是投資款,掛了好多在其他應(yīng)收款,我們現(xiàn)在因?yàn)橐J款,要把其他應(yīng)收款降低,我們可以把老板另一家公司轉(zhuǎn)來的錢怎么掛呢
老師 我想問個(gè)問題,如果有個(gè)對(duì)方公司原本我們老板答應(yīng)他是找個(gè)一般納稅人公司給他開13%專票,后來我們老板自己開了公司, 現(xiàn)在業(yè)務(wù)挪到了自己的公司是個(gè)小規(guī)模納稅人給他開1%的專票,對(duì)方要求把這個(gè)中間的12%的稅錢 從他們應(yīng)付款中減少,這種要求合理嗎?結(jié)果就是他們少付給了我們公司錢
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫(kù)存商品的話 將來審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價(jià)23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請(qǐng)款的時(shí)候沒有說質(zhì)保金,會(huì)計(jì)這邊就是按21850做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請(qǐng)求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動(dòng)的個(gè)人獎(jiǎng)金,應(yīng)該報(bào)工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認(rèn)定中利潤(rùn)總額不超過300萬,還是銷售收入不超過300萬
老師,我們每個(gè)銀行公戶都有提取備用金,這個(gè)備用金最后怎么平賬?
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開了,只是發(fā)票沒給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會(huì)計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
老師,公司之前訂桶裝水的空桶的押金是我微信給的,200元,現(xiàn)在我們不再訂水了,200押金要退回給我們。因?yàn)槲抑拔⑿沤o的,然后拿收據(jù)回去沖備用金了,現(xiàn)在讓供應(yīng)商直接把錢退回公司公戶,這樣子是不是不好?
我們是按當(dāng)月末開票金額申報(bào)增值稅還是銀行當(dāng)月的收入申報(bào)增值稅?


老師你昨天也是,你都不看問題的,怎么回答問題嗎
因?yàn)槟銢]有找到應(yīng)付啊,這個(gè)憑證,所以我才建議你看應(yīng)收科目。
因?yàn)橥粋€(gè)人設(shè)置一個(gè)科目就可以的。所以我才這樣提示你。并。并不是我看并不是我看錯(cuò)了。
老師是付款憑證,我的意思是我要掛其他應(yīng)付款,我沒有付款的這個(gè)憑證怎么辦
那增加付款憑證就可以了。
老師這個(gè)怎么增加付款憑證
你是軟件用的收付轉(zhuǎn)嗎?那就選擇付款憑證就行了。
不是老師我做賬就是借:庫(kù)存商品,,貸:其他應(yīng)付款,老師我就是只有這個(gè)記賬憑證和發(fā)票這樣子可以嗎,就是我沒有付錢的那個(gè)證據(jù)
可以的。報(bào)銷沒有付款,這樣分錄是正確的。