不需要附他支付的截圖哈

老師,員工報(bào)銷需要提供付款截圖嗎,在裝訂原始憑證的時(shí)候付款截圖需要附在記賬憑證后面嗎
老師好,報(bào)銷費(fèi)用需要提供微信或支付寶轉(zhuǎn)款截圖嗎
老師,員工報(bào)銷費(fèi)用差旅費(fèi)等,需要把支付截圖附上嗎
費(fèi)用報(bào)銷單后邊只附上支付截圖可以嗎,能給報(bào)銷嗎,購買的是要賣出去的商品,公司員工墊付的
老師,我想請教一下,如果員工報(bào)銷,比如辦公用品、差旅費(fèi)啥的,要給我的憑據(jù)有:付款截圖、訂單截圖、發(fā)票,是嗎
請問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問一下老師
老師,請問25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個正常嗎?
請問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對吧
去年一個銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?
電子普票當(dāng)月是不是不可以作廢
@劉艷紅老師,剛剛的問題,咨詢您。 【現(xiàn)在是出現(xiàn)負(fù)數(shù),是這個其他應(yīng)付款沖多了。】問題是當(dāng)時(shí)的入資款,已經(jīng)使用了,這種情況還有什么辦法嗎?
老師,我們有一個工程需要用自動履帶式鉆機(jī),然后結(jié)算單的時(shí)候是按照一米多少錢給他結(jié)算的,對方要是給我們開發(fā)票的話要怎么開?是開機(jī)械租賃還是開什么項(xiàng)目?
申報(bào)的個稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅報(bào)表的應(yīng)付職工薪酬實(shí)發(fā)對不上怎么辦


那不就四流缺失了嗎 實(shí)務(wù)中不需要是嗎
大宗采購才需要的哈
大宗采購一般金額是多少的大概
計(jì)入日常購買原材料和固定資產(chǎn),才需要四流一致。
老師,企業(yè)所得說匯算清繳發(fā)票必須在年底前取得還是次年5.31前取得就行
匯算清繳發(fā)票必須在年匯算清繳前取得,不是5.31
5年的彌補(bǔ)虧損應(yīng)納稅所得額是不是就是以這個匯算清繳的數(shù)額往后算的
您的意思是次年什么時(shí)候匯算清繳就在那之前取得就行了?就是可以跨年
是往后數(shù)5年就是了