同學(xué)你好 你是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
去年多做了一筆預(yù)提和發(fā)放工資,分錄是借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬。借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:個(gè)人社保,這個(gè)要怎么調(diào)整
老師好,7月份當(dāng)月計(jì)提是不是 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
老師,計(jì)提社保時(shí),借管理費(fèi)用~社保,貸應(yīng)付職工薪酬~社保,繳納時(shí):借應(yīng)付職工薪酬~社保,貸銀存!應(yīng)付職工薪酬是被平了,那計(jì)提時(shí),借方的管理費(fèi)用怎么辦
請(qǐng)問老師,社保代扣代繳分錄:計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
老師,請(qǐng)幫我看一下以下分錄對(duì)不對(duì)?工資和社保計(jì)提時(shí)、借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時(shí)、借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保,一其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,貸:銀存款。
增值稅票和普票有什么區(qū)別
我們單位是生產(chǎn)型的企業(yè)。這個(gè)月出口了一批購(gòu)入的原材料。出口原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里面也有生產(chǎn)用的材料,出口原材料和生產(chǎn)用材料在一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上,因?yàn)槌隹谠牧线M(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,我怎么來處理這個(gè)進(jìn)項(xiàng)
小規(guī)模公司以前季度企業(yè)所得稅報(bào)表沒有填數(shù),0數(shù)據(jù)可以嗎?要不要修改
老師固定資產(chǎn)不現(xiàn)使用,也不賣的,或買來不用的不用提折舊 嗎?
老師,這題為什么不選D
這個(gè)月剛設(shè)立的公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期在當(dāng)月,什么時(shí)候稅務(wù)登記?下個(gè)月需要報(bào)稅嗎?
老師您好,其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)成本法長(zhǎng)期股權(quán)投資要結(jié)轉(zhuǎn)尾巴嗎
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~跟利潤(rùn)表有聯(lián)系嗎?可以對(duì)比嗎
我單位是生產(chǎn)型企業(yè),本月出口了一批原材料,這批原材料的進(jìn)項(xiàng)不能明確知道。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額我怎么核算?
老師,二手車能抵稅么?謝謝
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)你好 反結(jié)賬回去然后 借管理費(fèi)用工資 借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)
我不想再反結(jié)賬回去了,22年不能調(diào)整嗎?
同學(xué)你好 你這個(gè)反結(jié)賬回去才能在當(dāng)年調(diào)整