久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

2.公司以自營方式對房屋進行維修,領用原材料(修理用備件)15000元,發(fā)生人員職工薪酬3萬元。其中車間廠房占30%;廠部用房占50%;專設銷售機構用20%。會計分錄和金額

2023-03-15 23:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-15 23:21

借制造費用材料費4500 管理費用材料費7500 銷售費用材料費3000 貸原材料15000

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-15 23:24

借制造費用人工費9000, 管理費用人工費15000, 銷售費用人工費6000, 貸應付職工薪酬工資3萬

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
借制造費用材料費4500 管理費用材料費7500 銷售費用材料費3000 貸原材料15000
2023-03-15
你好請把題目完整發(fā)一下
2021-06-17
你好請把題目完整發(fā)一下
2021-06-17
1.?生產(chǎn)車間領用原材料: - 借:生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品 3000 制造費用 1000 - 貸:原材料——甲材料 3000 原材料——乙材料 1000 2.?向銀行提取現(xiàn)金備發(fā)本月薪酬: - 借:庫存現(xiàn)金 111200 - 貸:銀行存款 111200 3.?以現(xiàn)金支付本月職工薪酬: - 借:應付職工薪酬 100000 - 貸:庫存現(xiàn)金 100000 4.?分配本月職工薪酬: - 借:生產(chǎn)成本——A 產(chǎn)品 34200 生產(chǎn)成本——B 產(chǎn)品 45600 制造費用 20000 管理費用 11400 - 貸:應付職工薪酬 111200 5.?計提固定資產(chǎn)折舊: - 借:制造費用 18000 管理費用 2000 - 貸:累計折舊 20000
2024-08-30
您好 3、2019年10月1日,公司對廠部辦公用房進行維修,領用材料3000元,發(fā)生本公司修理人員工資2000元。對車間設備進行修理,以銀行存款支付修理費用1000元,稅額130元。 借 管理費用3000+2000+1000=6000 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額130 貸 原材料3000 貸 應付職工薪酬2000 貸 銀行存款1000+130=1130 4、2019年12月31日,公司有一臺設備,賬面原值100000元,已提折舊60000元,經(jīng)檢查該設備的性能已經(jīng)陳舊,預計可收回金額僅為20000元。 借 資產(chǎn)減值損失20000 貸 固定資產(chǎn)減值準備20000
2022-06-26
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×