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3、2019年10月1日,公司對廠部辦公用房進行維修,領(lǐng)用材料3000元,發(fā)生本公司修理人員工資2000元。對車間設(shè)備進行修理,以銀行存款支付修理費用1000元,稅額130元。4、2019年12月31日,公司有一臺設(shè)備,賬面原值100000元,已提折舊60000元,經(jīng)檢查該設(shè)備的性能已經(jīng)陳舊,預計可收回金額僅為20000元。做會計分錄

2022-06-26 08:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-26 10:37

您好 3、2019年10月1日,公司對廠部辦公用房進行維修,領(lǐng)用材料3000元,發(fā)生本公司修理人員工資2000元。對車間設(shè)備進行修理,以銀行存款支付修理費用1000元,稅額130元。 借 管理費用3000+2000+1000=6000 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額130 貸 原材料3000 貸 應(yīng)付職工薪酬2000 貸 銀行存款1000+130=1130 4、2019年12月31日,公司有一臺設(shè)備,賬面原值100000元,已提折舊60000元,經(jīng)檢查該設(shè)備的性能已經(jīng)陳舊,預計可收回金額僅為20000元。 借 資產(chǎn)減值損失20000 貸 固定資產(chǎn)減值準備20000

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您好 3、2019年10月1日,公司對廠部辦公用房進行維修,領(lǐng)用材料3000元,發(fā)生本公司修理人員工資2000元。對車間設(shè)備進行修理,以銀行存款支付修理費用1000元,稅額130元。 借 管理費用3000+2000+1000=6000 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額130 貸 原材料3000 貸 應(yīng)付職工薪酬2000 貸 銀行存款1000+130=1130 4、2019年12月31日,公司有一臺設(shè)備,賬面原值100000元,已提折舊60000元,經(jīng)檢查該設(shè)備的性能已經(jīng)陳舊,預計可收回金額僅為20000元。 借 資產(chǎn)減值損失20000 貸 固定資產(chǎn)減值準備20000
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