同學,你好
開具紅字確認單
我們開給對方的發(fā)票需要紅沖,但是對方必須要我們先開一張藍字發(fā)票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍字發(fā)票,這個對公司有什么影響嗎?
老師你好,就是我這邊上個月有開4張發(fā)票給對方,然后對方叫我紅沖發(fā)票,說需要重新開,我以為是全部都得紅沖掉,但是只需要紅沖兩張,我多紅沖的兩張是在對方不知情的情況下給他紅沖的,我現(xiàn)在需要怎么辦啊
老師 我們給購買方開了發(fā)票 現(xiàn)在對方給我開了部分沖紅的紅字信息表 我現(xiàn)在給他們開紅字發(fā)票需要寄過去給他們嗎 ?他們要把之前的發(fā)票寄回來給我們嗎?
之前給對方開的發(fā)票識別號開錯,現(xiàn)在沖紅重新開,我想問,要叫對方把發(fā)票回來嗎 不拿沒事嗎 紅子信息表是給對方還是我們 這個流程不懂
對方23年11月份給我們開了含稅45600的紙質(zhì)專票,現(xiàn)在其中21600的是多開出來的,對方要紅沖這部分多開出來的21600需要我們提供原件嗎?這個流程是咋樣的?
公司購買了股票,做為交易性金融資產(chǎn),出售所得需要繳納增值稅嗎?
老師,我想問一下供應商開進來的發(fā)票不肯對公走賬,都是老板私賬支付出去,做賬的時候是不是可以掛老板的往來款,借采購,貸其他應收款-法人,這樣可以嗎?
免抵退稅,銷項稅-進項稅=-10,F(xiàn)OB價*退稅率=16。這樣的話,退10萬,然后剩下的6萬為什么是抵減了內(nèi)銷業(yè)務原本需要繳納的增值稅呢?不是很理解
計提跟支付是,有差額,該怎么調(diào)整
替甲方買的固定資產(chǎn)怎么入賬
老師,營業(yè)執(zhí)照地址已經(jīng)變更了,稅務沒有辦遷移會有什么影響不?
老師,增值稅一般納稅人的無票收入報在增值稅申報表哪一欄
老師,您好,請問一下一張發(fā)票里面怎么開具一個負數(shù)的發(fā)票呢
老師,維修費發(fā)票,如果要普票的話,對方開進來需要加稅點嗎
老師你好,我昨天收到了兩張貿(mào)易公司2019年的紙質(zhì)發(fā)票,跟業(yè)務了解了一下,買的是一些額外小配件,不報關(guān)的,2019年的到現(xiàn)在才拿給我,這個賬務應該如何處理呢?
沒抵扣也要開啊
同學,你好
對,如果部分紅沖,你要先抵扣,才能開具部分