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老師,您好,增值稅加計抵減的分錄是怎么樣的?是當期抵減交稅時才計提還是每期都計提加計抵減額?整個分錄怎么做的?麻煩老師幫列一下分錄

2023-03-15 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-15 17:23

借應交稅費增值稅加計扣除, 貸營業(yè)外收入 需要抵扣借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費增值稅加計扣除, 最好是按月計提,你需要抵扣的時候再做第二個分錄,不抵扣的話,第二個分錄就不用做了。

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快賬用戶2528 追問 2023-03-15 17:31

這樣寫對嗎

這樣寫對嗎
這樣寫對嗎
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齊紅老師 解答 2023-03-15 17:31

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2528 追問 2023-03-15 17:35

我在網(wǎng)上查的說法,好像抵減時才做計提,不知是否正確

我在網(wǎng)上查的說法,好像抵減時才做計提,不知是否正確
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齊紅老師 解答 2023-03-15 17:37

他這個做法是不需要計提的。

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快賬用戶2528 追問 2023-03-15 17:38

不計提也是可以的嗎

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快賬用戶2528 追問 2023-03-15 17:39

就是不確定,所以想問問

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齊紅老師 解答 2023-03-15 17:40

具體不集體都可以的,只要不影響你交稅就行。

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快賬用戶2528 追問 2023-03-15 17:43

不影響納稅,但影響其他收益呢

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齊紅老師 解答 2023-03-15 17:44

你好,在當年內(nèi)還影響嗎?早晚都得做這個其他收益不是嗎。

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借應交稅費增值稅加計扣除, 貸營業(yè)外收入 需要抵扣借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費增值稅加計扣除, 最好是按月計提,你需要抵扣的時候再做第二個分錄,不抵扣的話,第二個分錄就不用做了。
2023-03-15
借:應交稅金—應交增值稅—進項加計抵減額
貸:應交稅金—應交增值稅—待抵減進項加計額
2023-09-08
借應交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅加計扣除
2022-04-09
計算加計抵減 借:應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額10   貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減10 抵減應交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅3 貸: 應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額3
2023-12-08
你好,學員,加計扣除要做分錄的 借應交稅費應交增值稅 貸其他收益或者營業(yè)外收入
2023-09-15
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