借應交稅費增值稅加計扣除, 貸營業(yè)外收入 需要抵扣借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費增值稅加計扣除, 最好是按月計提,你需要抵扣的時候再做第二個分錄,不抵扣的話,第二個分錄就不用做了。
計提是借應交稅金-未交增值稅 貸營業(yè)外收入;加計抵減進項時計提分錄,那如果現(xiàn)在不寫分錄到實際抵減的分錄要怎么寫的呢,一樣的寫的嗎
請問加計抵減數(shù)額 會計分錄是怎樣借貸 抵減稅額有12萬 應該怎么做會計分錄的借 貸 是一次做會計分錄 還是每月每月的做會計分錄
老師,我們公司是一般納稅人的,計提加計抵減分錄是 借:應交稅費-加計抵減 貸:其他收益 那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢?
老師,您好,增值稅加計抵減的分錄是怎么樣的?是當期抵減交稅時才計提還是每期都計提加計抵減額?整個分錄怎么做的?麻煩老師幫列一下分錄
老師,用計提下的增值稅加計抵減額,抵減了本期的增值稅 怎么寫分錄呢?
請問怎么能聯(lián)系上老師,我想做表
個人獨資企業(yè),目前賬戶錢不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒有什么影響,前邊一直有發(fā)
老師抖音平臺的收入究竟記哪里,我看之前會計咋記的是應收賬款,究竟記應收賬款還是貨幣資金還是其他應收款
被單位辭退有什么補償?補償具體標準是什么?
老師你好,我想問一下單位統(tǒng)一給員工匯算個人所得稅怎么操作。謝謝。
老師,您好,2024年企業(yè)所得稅匯算清繳申報前的風險檢測功能是取消了嗎?申報前怎么沒有
老師遇到這種問題怎么解決更好呢 我爸爸的卡被他朋友拿去走賬,就是給我爸爸發(fā)假工資,實際上我爸爸是沒得到錢的,現(xiàn)在我爸爸的個稅要交接近兩萬,我想請問哈!我們需要怎么弄才對我有利,如果對方給的方案我們不接受!我們應該去稅務局舉報有利!還是勞動仲裁有利
老師,房產(chǎn)稅稅源采集的時候,我填申報期起止時間是2023年1月1日——-2024年12月31日,現(xiàn)在申報25年的房產(chǎn)稅,終止時間是不是有202412.31更改為2025.12.31?
個人所得稅代扣代繳,申報4月個稅在另外一臺電腦上登錄扣繳,錄入員工信息后重新計稅顯示不出該員工信息,為什么?
學堂示統(tǒng)的表格在那里?
這樣寫對嗎
可以的,可以這么做的。
我在網(wǎng)上查的說法,好像抵減時才做計提,不知是否正確
他這個做法是不需要計提的。
不計提也是可以的嗎
就是不確定,所以想問問
具體不集體都可以的,只要不影響你交稅就行。
不影響納稅,但影響其他收益呢
你好,在當年內(nèi)還影響嗎?早晚都得做這個其他收益不是嗎。