借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入或者是其他收益 需要抵扣的時(shí)候, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除。
我公司貸款20萬(wàn)買(mǎi)車(chē),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,每月還款怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人每月申報(bào)增值稅,當(dāng)應(yīng)交增值稅大于0時(shí),會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,對(duì)嗎?那如果公司是適用加計(jì)抵減10%政策的,申報(bào)時(shí)的應(yīng)交增值稅是用加計(jì)抵減額抵減掉的了,那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減發(fā)生時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減 貸 其他收益 那實(shí)際抵減加計(jì)抵減時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請(qǐng)問(wèn)加計(jì)抵減數(shù)額 會(huì)計(jì)分錄是怎樣借貸 抵減稅額有12萬(wàn) 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄的借 貸 是一次做會(huì)計(jì)分錄 還是每月每月的做會(huì)計(jì)分錄
進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)抵減,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,民非企業(yè),我記得看電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)申報(bào)截止日期是到6月30日,現(xiàn)在代辦事項(xiàng)里沒(méi)有了,這個(gè)什么情況?
老師,像人工菌這幾個(gè),都是屬于蔬菜,都是免稅的呀,為什么對(duì)方還要開(kāi)應(yīng)稅的發(fā)票給我們呢?
老師!我們24年賬本現(xiàn)金里面有一個(gè)季度末變成負(fù)的8000元?然后審計(jì)報(bào)告都出來(lái)了,這個(gè)有問(wèn)題嗎
老師,賬上其他應(yīng)付款金額過(guò)大,如何把它轉(zhuǎn)成實(shí)收資本降低風(fēng)險(xiǎn),分錄咋做,謝謝老師
勞務(wù)稅計(jì)算的公式或者算法有沒(méi)有口訣
老師,以前認(rèn)繳的出資額1400萬(wàn),如果要注銷(xiāo)公司的話(huà),需要實(shí)繳到位公司才能注銷(xiāo)嗎?現(xiàn)在不是有個(gè)新政策,5年之內(nèi)注冊(cè)資金要實(shí)繳到位么?
買(mǎi)供應(yīng)商的價(jià)格是18000。通過(guò)朋友公司交易賣(mài)出價(jià)是19900元。差價(jià)是1900。買(mǎi)入和賣(mài)出都是含稅!數(shù)量是1920件。 按照對(duì)方是高新的企業(yè)所得稅和其他應(yīng)交稅費(fèi),和個(gè)人所得稅每一步的算法和金額列舉一下。
我們是建筑公司,現(xiàn)在房子基本蓋好有80%了,開(kāi)發(fā)商一直沒(méi)有按進(jìn)度付款,我們發(fā)票也沒(méi)有開(kāi)。需要按照80%確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)收入的話(huà)申報(bào)表怎么填?增值稅申報(bào)表,如果增值稅申報(bào)表不填的話(huà),增值稅申報(bào)表的收入和所得稅的收入不一致
這道題,第4年年末現(xiàn)金流入和前4年無(wú)流入不沖么?既然第4年無(wú)流入為什么還要求流入的現(xiàn)值?第4年末不在前4年內(nèi)嗎?題干說(shuō)法不自相矛盾么?
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在企業(yè)所得稅有幾個(gè)檔?