沒明白你的所謂扣除是扣除啥?
請(qǐng)問老師,我公司某員工今年申報(bào)了一項(xiàng)贍養(yǎng)老人的專項(xiàng)附加扣除,一月扣除的費(fèi)用是一千,那現(xiàn)在申報(bào)二月份的個(gè)稅時(shí),這個(gè)贍養(yǎng)老人的附加扣除是繼續(xù)填報(bào)一千還是兩千?三月份是三千,四月份是四千……每月累加,是這樣嗎?
問題二:20年金稅盤服務(wù)費(fèi)560是11和12月發(fā)生的,因?yàn)槭切∫?guī)模季報(bào),所以是在21年1月進(jìn)行增值稅申報(bào),然后第一次在560中抵扣的金額是圖一第一個(gè)分錄334.57,第二次是圖三,21年第一季度也就是21年4月份,抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分兩次抵扣的一個(gè)背景,然后問題是金稅盤服務(wù)費(fèi)在11月和12月還沒抵扣,前面的會(huì)計(jì)就直接做了抵扣分錄(還是簡(jiǎn)略的,11月和12月相關(guān)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅款減免)280,貸:銀行存款280),到現(xiàn)在4月份開始調(diào)20年第四季度增值稅申報(bào)減免的賬,和21年第一季度增值稅申報(bào)減免的賬,就出現(xiàn)了圖一第一個(gè)分錄和圖三分錄的問題。
老師,請(qǐng)問上月認(rèn)證的增值稅專項(xiàng)發(fā)票,留了一部分未抵扣,在表二中填寫了已認(rèn)證未抵扣數(shù)據(jù)。那么,這個(gè)月申報(bào)時(shí)填寫表二,怎么讓上月已認(rèn)證未抵扣的稅費(fèi)在這個(gè)月進(jìn)行抵扣,在第三行顯示數(shù)據(jù)?
老師你好,我們公司第一個(gè)月發(fā)生出口業(yè)務(wù),已經(jīng)申報(bào)了增值稅,并退稅勾選統(tǒng)計(jì)完成?,F(xiàn)在第二個(gè)月我是先報(bào)增值稅還是先做退稅申請(qǐng)?
老師,你好,請(qǐng)問當(dāng)月開的專票,第二個(gè)月是自動(dòng)在公司賬戶扣除?還是,第二個(gè)月進(jìn)行增值稅申報(bào)后,第三個(gè)月扣除費(fèi)用?
老師您好,我想向您咨詢一個(gè)問題。就是我有一家代賬的主體,是一個(gè)非營利性組織。他已經(jīng)實(shí)繳了注冊(cè)資本,并且完成了驗(yàn)資,那么在這種情況下,是不是就應(yīng)該認(rèn)定為實(shí)繳實(shí)收資本并且。要繳納印花稅呢,謝謝
老師,公司改名字了,電子稅務(wù)局怎么修改成最新的啊
老師,公司帶員工和員工孩子出去團(tuán)建,可以按福利費(fèi)入賬嗎?按比例稅前扣除
老師,我們單位一般納稅人采購了5000個(gè)玻璃瓶,是要用于生產(chǎn)眼油的瓶器,這個(gè)分錄怎么寫
有限合伙人將其出資份額出質(zhì)不需要經(jīng)過其他合伙人同意,普通合伙人出資份額必須經(jīng)過全部同意是嗎
定期定額的小規(guī)模,比如稅務(wù)局每月定額5萬的,第三季度總的開了20萬的發(fā)票,超了5萬,雖然增值稅還是免得,那超出的這個(gè)5萬要主動(dòng)補(bǔ)稅,那具體補(bǔ)哪些稅,個(gè)人所得稅(經(jīng)營所得)嗎?除了這個(gè)還有什么? 個(gè)人所得稅(經(jīng)營所得)怎么計(jì)算?
老師,公司之前一直是開13%的貨物發(fā)票,這次想開一次咨詢服務(wù)費(fèi),但是我們的經(jīng)營范圍沒有這個(gè)咨詢服務(wù)的范圍,我們開這個(gè)咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票是普票,6個(gè)稅點(diǎn),我們可以開嗎?因?yàn)檫@是偶爾發(fā)生的一次業(yè)務(wù),也不好去增加經(jīng)營范圍。開了這個(gè)發(fā)票后期在申報(bào)上稅務(wù)比對(duì)能通過嗎?
老師,你好,我想問一下,我有個(gè)分公司,當(dāng)時(shí)稅務(wù)局登記方式是非獨(dú)立核算,但是這么多年一直是獨(dú)立核算的,賬也是獨(dú)立做的,今年突然利潤(rùn)比較大了,我可否申請(qǐng)匯總所得稅申報(bào)到總公司,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
中國居民張某為天使投資人,2024年收支情況如下: 104怎么解
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要哪些資料
扣錢,開發(fā)票的需要交的錢
你好,是在次月申報(bào)稅時(shí)扣除