同學你好 1、單擊【生產(chǎn)管理】→【采購建議】; 2、在【源單類型】下拉列表選擇‘ 銷售訂單’ ,然后單擊選單標簽,過濾出需要生成采購建議的銷售訂單,雙擊選擇單據(jù)
用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
老師,金蝶專業(yè)版,采購入庫審核生成發(fā)票了,賒購的,再怎么操作在應收應付模塊里源單會出現(xiàn)這筆賬
老師,金蝶專業(yè)版的固定資產(chǎn)清理應該怎么操作?就是當月購進了一輛二手的轎車然后在當月又銷售出去,請問金蝶專業(yè)版要怎么處理呢?
我現(xiàn)在是這樣情況,我們?nèi)ツ?月份就已經(jīng)上了金蝶,其他生產(chǎn)、倉庫、銷售模塊都用了,但是財務模一直沒有用啟用,然后這個期初數(shù)據(jù)要怎么填呢,之前老板娘自己做,買材料就付款,銷售就收款,沒有做報表,所以她自己也不知道本年累計借方是多少,貸方是多少,像這種情況要怎么去做初始數(shù)據(jù)呢
老師去年十二月份做其它出庫的樣品現(xiàn)在改銷售出庫了,怎么進行賬務處理
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
我需要先把其它出庫單做紅字然后做產(chǎn)成品bom單嗎
其它出庫是半成品
因為當時沒有做銷售,現(xiàn)在要改銷售了
同學你好 對的 這個要做