您好,一般情況下,發(fā)票是在采購模塊里,做入庫單,再生成發(fā)票,按賒購處理,審核后生成憑證,就傳遞到應(yīng)付模塊里,再在應(yīng)付模塊里做個付款單(銀付部分),再核銷即可。

老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統(tǒng),銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會暫估入庫,暫估出庫,后面票來了,再沖回按票來,我那天看一個憑證,我看明白為啥?是我們采購單位票來了申請我們付款的附件,借應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額(負數(shù)的金額),應(yīng)交稅費-進項稅額,貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問題一我們前面是暫估入庫的,這樣的一般入庫金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來,踢出來的入啥稅額入啥科目? 問題二針對上述會計憑證,他這個暫估入庫,之前的憑證還有之后,既這個從采購,暫估入庫,到后面供應(yīng)商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
先預(yù)付款,再收到發(fā)票,最后才收到貨,這三筆業(yè)務(wù)在金蝶云kis專業(yè)版分別是怎么操作的? 我們是在金蝶有專用的模塊操作的,不要做分錄,在相應(yīng)的模塊錄入單據(jù)會自動生成憑證的,但是現(xiàn)在我不知道這部分的操作。
老師,請問,我們現(xiàn)在用的是用友T+,我們有生產(chǎn)企業(yè)原材料,系統(tǒng)人建議我們采購入庫單生產(chǎn)的憑證不管原材料還是外購成品都是借庫存商品貸材料采購,采購發(fā)票生成借材料采購貸應(yīng)付賬款,說他們有企業(yè)這樣操作,領(lǐng)料也是借生產(chǎn)成本貸庫存商品,這樣是為了什么,可以這樣操作么
老師,金蝶專業(yè)版,采購入庫審核生成發(fā)票了,賒購的,再怎么操作在應(yīng)收應(yīng)付模塊里源單會出現(xiàn)這筆賬
老師 我們金蝶云星空采購雞精半成品10箱,做簡單生產(chǎn)領(lǐng)料單借:生產(chǎn)成本10 貸:原材料10 再做簡單生產(chǎn)入庫單借:庫存商品10 貸:生產(chǎn)成本10 ,然后發(fā)生2箱退單,做了其他出庫單借:其他業(yè)務(wù)成本2 貸:原材料2,但是這樣應(yīng)付單里的金額跟對方開票的金額就不一致了 應(yīng)付里面含著2 對方開票不含2 這樣應(yīng)該怎么處理?
老師你好 單位做個稅申報可以從左邊登錄嗎
請問講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒做過,員工是我們總公司的直營店員工,那我繳納社保應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營門店的稅務(wù)局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個電腦上登錄個稅扣繳端,我看到了這樣的畫面,我該怎樣做
我單位將鋼廠轉(zhuǎn)爐投料擋渣的工作包給個體戶了,個體戶應(yīng)該給我單位開具什么名稱的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個時候商家應(yīng)該給我開票嗎?后來是商家違約了導(dǎo)致櫥柜不能生產(chǎn)交付,這種情況應(yīng)該怎么辦?
請問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場地,對方單位提供充電樁,合作經(jīng)營電動汽車充電的業(yè)務(wù),日常是對方在經(jīng)營,我們年底按比例分紅。我們營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是檢測,現(xiàn)在我們想變更,請問老師,這項業(yè)務(wù)屬于什么營業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項?
2021年10月成立的公司,需要申報2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個點專票,報稅的時候是按1個點報,還是3個點報呢
往年把簡易計稅的進項稅額抵進項了,要改以前的申報表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改啊?
審核后如何生成憑證
1、運行并登錄金蝶KIS專業(yè)版軟件; 2、在主功能界面,選擇【存貨核算】-【業(yè)務(wù)生成憑證】,單擊進入【憑證生成】界面; 3、在界面中,勾擇憑證類型,如:采購入庫;單擊工具欄的【重設(shè)】按鈕; 4、在過濾界面,設(shè)置【過濾條件】,過濾出本期的入庫單,點擊【確定】; 5、在過濾出的采購入庫列表中,勾選【入庫單】,在工具欄的憑證制作方式下拉框中選擇【匯總所有選擇單據(jù)生成匯總憑證】選項; 6、設(shè)置完成后,點擊工具欄的【生成憑證】按鈕,系統(tǒng)自動生成憑證,提示【憑證生成功】,點擊【確定】即可。