您好,是的,不抵扣就不填寫
申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅額是當(dāng)月抵扣的,賬上的是當(dāng)月收到發(fā)票的,有的時(shí)候就是不一致的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)抵扣的時(shí)候會(huì)抵扣之前月份未抵扣的發(fā)票 這個(gè)說法正確嗎?增值稅賬可以和申報(bào)表不一致嗎
填寫服務(wù)類公司一般納稅人一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算報(bào)表,當(dāng)月申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)為30000,是不是就在本期發(fā)生額里填3000就可以了?
當(dāng)時(shí)有火車票進(jìn)項(xiàng)稅額,但當(dāng)期不抵扣,報(bào)表是不是就不用填寫,零申報(bào)就可以!?
老師,火車票計(jì)算抵扣,是不是不用自己抵扣,直接在申報(bào)表上填寫就行?
老師,我公司被判定為“小型微利企業(yè)”,所以,我們的稅率為5%,那省的20%的稅,會(huì)體現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表主表中的7行減:免稅收入,和8行減:所得減免,當(dāng)中嗎?
這個(gè)課又筆記?在哪兒下載
老師,有沒有企業(yè)貸款相關(guān)的文件
注銷稅務(wù)什么情況下要交錢
您好老師,給員工買電動(dòng)車可以算在給員工福利面嗎,來普票還是專票?
你好,2023年購(gòu)入的固定資產(chǎn),在2024年申報(bào)所得稅時(shí),可否享受一次性加速折舊的優(yōu)惠于稅前一次性計(jì)入成本。
為什么會(huì)是d呢,不明白
前幾年還有余款未收,現(xiàn)在客戶注銷了公司,想用另一家公司付款,讓我司紅沖之前開的發(fā)票再重新開現(xiàn)在要轉(zhuǎn)進(jìn)來公司的名稱,這樣可以嗎?還是說用其他方法?要怎么處理這個(gè)問題呢?
老師,你好,我們是做國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)的,開0稅率海運(yùn)費(fèi)發(fā)票出去的,對(duì)應(yīng)的成本也是海運(yùn)費(fèi),是不是要一一對(duì)應(yīng)的?例如產(chǎn)生了1000元的海運(yùn)費(fèi)成本,可以開1500元的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票出去嗎?還是一定要開1000元的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票出去?
老師增資要上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,在哪上傳呢