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老師,收到去年管理費(fèi)用退費(fèi),怎么做賬務(wù)處理

2023-03-15 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-15 10:50

你好!借現(xiàn)金等 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶9466 追問(wèn) 2023-03-15 10:52

我也是這樣處理的,但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)差不等于凈利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2023-03-15 10:53

你好!因?yàn)槠诔踝兞?,是?huì)對(duì)不上

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你好!借現(xiàn)金等 貸以前年度損益調(diào)整
2023-03-15
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整。
2021-01-28
你好,收到退回的去年稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi) 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
2023-03-03
你好 借 銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整
2020-09-28
你好可以做這個(gè),借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù), 借進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),借銀行,
2021-05-29
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