你好;? 借固定資產(chǎn) ; 進(jìn)項(xiàng)稅? 貸? 庫存商品? ;銷項(xiàng)稅? ?
老師,我們是4s店分期貸款購買一輛試駕車,月月還貸。我應(yīng)該入固定資產(chǎn)。借:固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng),貸賬主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)??墒窃略逻€貸的金額怎么辦
老師,企業(yè)購買的車輛,1、車輛購置稅計(jì)入什么?2、車輛50%是貸款部分怎么入賬,貸款三年,每月還一部分,三年還清銀行?(借:固定資產(chǎn),待:長(zhǎng)期借款?)
老師你好,我們是4s店,貸款進(jìn)車 借,庫存商品 貸,銀行存款 我們把這臺(tái)車開票試乘試駕車怎么 借,固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 我們又用這臺(tái)車貸款 貸款金額,直接劃撥到,貸款賬戶,怎么做賬務(wù)處理
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做賬務(wù)處理老師
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做賬務(wù)處理老師
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會(huì)計(jì)如何入賬?
分公司項(xiàng)目已經(jīng)完工,項(xiàng)目發(fā)票已經(jīng)開完了,只差成本尾款的成本票沒有收到,停稅務(wù)影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級(jí)由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
請(qǐng)問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)拷貝到新電腦
老師你好我申報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)怎么辦
老師,您好! 請(qǐng)教您 企業(yè)是工業(yè)制造企業(yè),會(huì)做貿(mào)易業(yè)務(wù),請(qǐng)指導(dǎo)一下:企業(yè)向外采購再銷售的賬務(wù)處理嗎?謝謝
老師, 2020年原科目:借:開發(fā)成本500 貸:銀行存款500 2020年12月更正科目:借:管理費(fèi)用500 貸:開發(fā)成本 2021又重復(fù)調(diào)整了這筆科目:借:以前年度損益調(diào)整500 貸:開發(fā)成本500 請(qǐng)問老師,賬面上應(yīng)該怎么調(diào)賬,分錄怎么做?
老師你好,現(xiàn)金流量表因質(zhì)量問題產(chǎn)生退貨收到的現(xiàn)金能填到收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金里去不?還是用負(fù)數(shù)填到購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金表格里
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我們自己賣車,肯定要做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊,因?yàn)槲覀冞€要開票
你好;? 那你就做; 借固定資產(chǎn); 進(jìn)項(xiàng)稅 ;貸收入; 銷項(xiàng)稅;? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? ?