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老師幫我看一下我下邊分錄怎么寫,貨還有28卷沒來呢,暫估的金額原來太少了

老師幫我看一下我下邊分錄怎么寫,貨還有28卷沒來呢,暫估的金額原來太少了
2023-03-14 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-14 15:30

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3275 追問 2023-03-14 15:31

下邊怎么弄啊

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快賬用戶3275 追問 2023-03-14 15:31

還有28卷呢

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齊紅老師 解答 2023-03-14 15:35

繼續(xù)暫估著就可以了,以后發(fā)票到了再充。

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快賬用戶3275 追問 2023-03-14 15:36

數(shù)量有28卷沒沖完,但是暫估沒有金額了

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齊紅老師 解答 2023-03-14 15:38

你好,你是不是結(jié)轉(zhuǎn)了成本?

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快賬用戶3275 追問 2023-03-14 15:38

暫估的早就結(jié)轉(zhuǎn)成本了

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齊紅老師 解答 2023-03-14 15:40

那你結(jié)轉(zhuǎn)的成本你紅沖暫估了,那你結(jié)轉(zhuǎn)的成本也得紅沖,然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。

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快賬用戶3275 追問 2023-03-14 15:47

那損益也的重新結(jié)轉(zhuǎn)啊,都2020年的事了,本年利潤不都變了嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-14 15:49

你好,你暫估和發(fā)票的是一樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-14 15:49

可以只調(diào)整差額,用利潤分配未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整來做。

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快賬用戶3275 追問 2023-03-14 15:51

這不不一樣嗎,要一樣沖完不就沒事了嗎,現(xiàn)在暫估的少發(fā)票多因為暫估的單價便宜,直接增加成本不行嗎

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快賬用戶3275 追問 2023-03-14 15:52

直接寫借主營業(yè)務成本貸應付暫估的差額

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齊紅老師 解答 2023-03-14 15:55

你好,主營業(yè)務成本影響的是今年的利潤,他不是以前年度。

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可以的,可以這么做的。
2023-03-14
借:應付賬款-暫估50000 ? ? ?主營業(yè)務成本6488 貸:應付賬款-供應商56488
2023-04-08
您好,是的,這樣是可以的
2023-03-08
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 次年開了發(fā)票借應收負數(shù) 貸利潤分配負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借庫存商品 貸利潤分配 然后做發(fā)票的 借應收貸利潤分配,應交稅費 借利潤分配貸庫存商品
2021-05-15
你好!3不對。3沖原暫估分錄,金額是113。4相當于用發(fā)票重新入賬。
2024-04-10
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