你好,老板的話,可以直接報銷的。
老板有2家公司:A和B,獨(dú)立核算,都在一起辦公。房東是甲公司,簽租房合同是A和甲,因?yàn)槭峭粋€老板,然后A直接把租房面積當(dāng)中的一部分?jǐn)偨oB,因?yàn)閷?shí)際是B在用。一年租賃費(fèi)10萬,A公司攤了7萬,B公司攤了3萬,兩個公司以前會計都各自記賬了,付款什么的都是A在對接甲處理。一年下來,現(xiàn)在B要開發(fā)票了,發(fā)現(xiàn)這個問題,以前B公司的會計,每個月計提租賃費(fèi)時都是掛甲的往來,未見付款,想問下,B要開票進(jìn)行稅前抵扣需要補(bǔ)些什么資料,或做什么調(diào)整。
老師,您好,我手上有兩家公司,同一個老板的,有個員工在A公司借了備用金5000,實(shí)際報銷4000(員工需要退A公司1000),但是在B公司沒有借備用金,B公司的報銷2000。我們打算在B公司給他支付1000(剩下的差額1000抵A公司的1000),我想問下兩個公司之間的會計分錄可以怎么做呢,這樣可行嗎
老師,想問問,老板這邊有兩家公司:A公司和B公司。員工甲掛在B公司名下,個稅也在B公司申報,但是今年1月和2月,甲為了A公司的項目出差,拿回來的住宿發(fā)票和餐飲票開了A公司的名稱,這樣差旅費(fèi)可以怎么給他報?
老師,公司有兩家分公司A和B,現(xiàn)有個問題是這樣,一客戶以公司名跟A公司簽合同購買產(chǎn)品和培訓(xùn)業(yè)務(wù)。產(chǎn)品已跟A公司拿了,但接受培訓(xùn)是在B公司,然后發(fā)票又全部以A公司名開給客戶。但關(guān)鍵問題是B公司是承包給一員工的,這個培訓(xùn)業(yè)務(wù)要給他提成,那這個提成款怎么付給他個人?或者說A公司怎么付給B公司?
甲方和A公司簽署了保安合同,A分包給B收3個點(diǎn)管理費(fèi),因?yàn)锳有資質(zhì),B只能掛靠在A公司。每個月人工成本由B墊付,從A公司賬戶代付給人員發(fā)工資,相關(guān)人員個稅合同都簽在A公司的,評估表下來A公司給甲方開票,開票后啊A公司收款,以代領(lǐng)開票備注月份工資名義返還給B,因?yàn)槭遣铑~開票,我看都是成本扣除90%,按10%交稅,B同時也是A公司的員工,扣除管理費(fèi),成本剩下的就以工資名義發(fā)給b,這算合理嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費(fèi)計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請問一下四月減資完成是股東撤資所有者權(quán)益是正數(shù)需要給自然人股東分紅,五月給他申報個稅,是不是就需要用四月的財務(wù)報表了?
不是老板,是公司員工
那這個只能能以a公司員工名義報銷