借應(yīng)付賬款3300 貸銀行存款3300
老師,您好,之前公司交了一個(gè)季度的房租,做賬的時(shí)候做到了預(yù)付賬款,但是后面在每個(gè)月的時(shí)候我忘記計(jì)提到每個(gè)月去了,現(xiàn)在都第三季度了。怎么辦呢?
公司賬務(wù)之前是代賬公司做,收回后發(fā)現(xiàn)好多問(wèn)題,比如先付款了,未收到發(fā)票,做了預(yù)付賬款;但是收到發(fā)票的時(shí)候他們又做了應(yīng)付賬款,而不是沖預(yù)付賬款;這個(gè)要怎么處理
老師 我們和電商差不多每天的單子比較多 會(huì)先付一部分定金,后面付尾款,有些顧客也會(huì)付全款, 我之前是定金和全款的做預(yù)收 ,尾款的做應(yīng)收 。 開(kāi)了票的有一部分是應(yīng)收一部分是預(yù)收,沒(méi)開(kāi)票的做無(wú)票收入, 現(xiàn)在賬面特別亂 ,有的時(shí)候時(shí)候自己都有點(diǎn)分不清 有沒(méi)有做收入了?怎么辦?
建一條路,一共30多萬(wàn),前期給12萬(wàn),前會(huì)計(jì)計(jì)到預(yù)付賬款里面了:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款?,F(xiàn)在再給8萬(wàn)元,感覺(jué)看不懂。不知道分錄怎么寫(xiě),回來(lái)給10幾萬(wàn)尾款的時(shí)候,怎么做,請(qǐng)老師解答一下,謝謝
我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我之前的會(huì)計(jì),經(jīng)手一筆預(yù)付電費(fèi),當(dāng)時(shí)做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在票來(lái)了,我該怎么做憑證,來(lái)沖這個(gè)賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無(wú)形資產(chǎn)嗎?無(wú)形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請(qǐng)教一下員工的工傷失業(yè)保險(xiǎn)怎么停保?
買方是一般納稅人圖書(shū)行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開(kāi)服務(wù)費(fèi)的專票(6%)給對(duì)方,對(duì)方說(shuō)我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問(wèn)下關(guān)于免租期的問(wèn)題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬(wàn)對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來(lái)的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說(shuō)那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說(shuō)2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來(lái)計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?