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建一條路,一共30多萬,前期給12萬,前會計計到預(yù)付賬款里面了:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款?,F(xiàn)在再給8萬元,感覺看不懂。不知道分錄怎么寫,回來給10幾萬尾款的時候,怎么做,請老師解答一下,謝謝

2022-07-01 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-01 14:41

你好!你先計入預(yù)付,。然后完工的時候借長期待攤費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

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你好!你先計入預(yù)付,。然后完工的時候借長期待攤費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2022-07-01
同學(xué)你好,預(yù)付賬款10萬元,讓商場開具發(fā)票回來銷賬,具體會計分錄如下,還有1萬元的費(fèi)用,不用做會計分錄: 借:庫存商品等科目 發(fā)票上價款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 增值稅專用發(fā)票上稅款 貸:預(yù)付賬款 10萬元
2020-09-20
同學(xué)你好,預(yù)付賬款10萬元,讓商場開具發(fā)票回來銷賬,具體會計分錄如下,還有1萬元的費(fèi)用,不用做會計分錄: 借:庫存商品等科目 發(fā)票上價款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 增值稅專用發(fā)票上稅款 貸:預(yù)付賬款 10萬元
2020-09-20
1.借庫存商品 貸待處理財產(chǎn)損益 借待處理財產(chǎn)損益 貸管理費(fèi)用 2.你的分錄是正確的
2022-05-03
你好,你之前是借預(yù)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在開票借庫存商品等貸預(yù)付賬款 又支付了一次借預(yù)付賬款貸銀行存款 退回來做相反的
2025-07-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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