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老師,有限合伙企業(yè)的自然人投資人沒(méi)有什么數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生只有一些銀行賬戶(hù)費(fèi)用,去年年中才成立,平時(shí)也沒(méi)做過(guò)預(yù)繳,現(xiàn)在提示3.31前做匯算清繳 這個(gè)怎么做 0申報(bào)還是需要做什么處理

2023-03-14 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-14 13:39

你好; 之前22年每個(gè)季度你都0報(bào)的話; 你? 年報(bào)也是0申報(bào)的?

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快賬用戶(hù)5440 追問(wèn) 2023-03-14 13:57

關(guān)鍵之前也沒(méi)有0申報(bào)過(guò)從來(lái)啥也沒(méi)做過(guò)?,F(xiàn)在提示要做匯算清繳。 那這個(gè)需要把之前的預(yù)繳0申報(bào)操作一下再可以匯算清繳嗎?可以直接在網(wǎng)上操作嗎?登錄的是有限合伙企業(yè)里每個(gè)投資人的賬號(hào)進(jìn)去還是登錄這個(gè)合伙企業(yè)的賬號(hào)什么的進(jìn)去匯算清繳的?

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齊紅老師 解答 2023-03-14 13:58

你好;? 是的;先去報(bào)季報(bào); 然后再去做年度匯算的;? ?網(wǎng)上都可以直接操作的??

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快賬用戶(hù)5440 追問(wèn) 2023-03-14 14:03

現(xiàn)在還可以報(bào)去年的季報(bào)嗎 登錄的是合伙企業(yè)的賬號(hào)還是要每個(gè)投資人都要登錄進(jìn)去匯算清繳?

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齊紅老師 解答 2023-03-14 14:04

你好; 可以報(bào);但是逾期了; 可能罰款的哦 ;? 每個(gè)投資者都要去報(bào)的??

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快賬用戶(hù)5440 追問(wèn) 2023-03-14 14:07

里面啥業(yè)務(wù)也沒(méi)有也會(huì)罰款嗎? 您是說(shuō)每個(gè)自然人都要登錄進(jìn)去一下不能直接登錄一個(gè)合伙企業(yè)的賬號(hào)進(jìn)去?

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齊紅老師 解答 2023-03-14 14:08

你好;? 那你也得按期0報(bào)的; 你0報(bào)都沒(méi)有報(bào); 就會(huì)逾期罰款的? 2. 是的?

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快賬用戶(hù)5440 追問(wèn) 2023-03-14 14:15

老師,我們A企業(yè),剛剛說(shuō)的那個(gè)有限合伙企業(yè)B,B投資的A,我是A的財(cái)務(wù)。這個(gè)B有限合伙企業(yè)里的自然人投資人的經(jīng)營(yíng)所得季報(bào)和匯算清繳一般是他們投資人自己做還是誰(shuí)做實(shí)務(wù)中?

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齊紅老師 解答 2023-03-14 14:16

你好; 都是公司名義去做的; 公司去做哈??

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快賬用戶(hù)5440 追問(wèn) 2023-03-14 14:20

您說(shuō)的是B公司還是A公司去做 我是被投資公司A公司的財(cái)務(wù)

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齊紅老師 解答 2023-03-14 14:23

你好;? B取得收益了B 自己去報(bào)哈?

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快賬用戶(hù)5440 追問(wèn) 2023-03-14 14:25

您的意思是應(yīng)讓這個(gè)有限合伙企業(yè)B以他們公司的名義去做這個(gè)事

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快賬用戶(hù)5440 追問(wèn) 2023-03-14 14:25

而不是A公司的財(cái)務(wù)來(lái)做按理說(shuō)

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齊紅老師 解答 2023-03-14 14:28

你好 ; 是的 ;? 自己收到收益 自己公式去報(bào)??

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快賬用戶(hù)5440 追問(wèn) 2023-03-14 14:35

老師,這個(gè)用其中一個(gè)自然人的個(gè)稅APP(平時(shí)做工資薪金那個(gè)APP進(jìn)去就可以嗎)掃碼

老師,這個(gè)用其中一個(gè)自然人的個(gè)稅APP(平時(shí)做工資薪金那個(gè)APP進(jìn)去就可以嗎)掃碼
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齊紅老師 解答 2023-03-14 14:40

你好; 可以的; 可以里面去 掃碼申報(bào)的?

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快賬用戶(hù)5440 追問(wèn) 2023-03-14 15:20

老師,有限合伙企業(yè)本身發(fā)生的一些銀行賬戶(hù)費(fèi)用跟里面的自然人投資人匯算清繳的成本費(fèi)用有關(guān)系嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-14 15:23

你好; 有關(guān)系到 ;這部分是可以稅前扣除的??

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快賬用戶(hù)5440 追問(wèn) 2023-03-14 15:26

您的意思是說(shuō)這個(gè)表格里填的數(shù)據(jù)都是有限合伙企業(yè)的?然后里面有幾個(gè)自然人合伙人再根據(jù)投資比例分?jǐn)偟囊馑迹?

您的意思是說(shuō)這個(gè)表格里填的數(shù)據(jù)都是有限合伙企業(yè)的?然后里面有幾個(gè)自然人合伙人再根據(jù)投資比例分?jǐn)偟囊馑迹? title=
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齊紅老師 解答 2023-03-14 15:33

你好;? 對(duì)的; 這個(gè)是合伙企業(yè)的成本費(fèi)用的;? ?是的

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你好; 之前22年每個(gè)季度你都0報(bào)的話; 你? 年報(bào)也是0申報(bào)的?
2023-03-14
你好1.? ? ?原來(lái)做成本的是真實(shí)的業(yè)務(wù)金額 就不改分錄的。 你調(diào)增后 涉及繳納企業(yè)所得稅? 才做企業(yè)所得稅的計(jì)提和支付分錄 2;? ? 不用繳納? 那你? 也得計(jì)提工資和支付工資的。 不能去紅沖的? ?
2021-05-19
你好,那您可以收入沒(méi)有成本?
2024-04-27
你好,你是不是有一個(gè)選項(xiàng)沒(méi)有選擇。
2022-02-22
1,可以去大廳更正,也可以匯算時(shí)更正 2,匯算清繳完之后,如果說(shuō)有差錯(cuò),你就差錯(cuò),調(diào)整就可以,沒(méi)有就不用處理。 3,次年不用在處理了 4,你直接作為當(dāng)月的印花稅申報(bào)就可以了。 5,可以的
2021-05-15
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