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老師好,請問為什么我在2月22號到報稅大廳申請留底抵欠稅額了,我現(xiàn)在進申報表主表里卻看到我申請留底抵欠稅額的金額卻在“進項稅額轉(zhuǎn)出”欄里呢?不是應(yīng)該抵減掉我欠的稅額嗎?

2023-03-14 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-14 11:38

同學(xué),你好 應(yīng)該是抵扣增值稅

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快賬用戶9749 追問 2023-03-14 11:39

我欠的稅也是增值稅的啊

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齊紅老師 解答 2023-03-14 11:40

同學(xué),你好 但是不應(yīng)該在進項稅額轉(zhuǎn)出里面,你截圖我看一下

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快賬用戶9749 追問 2023-03-14 11:47

老師您好,就是這樣,是不是我自己把這個數(shù)填在31行里呀?

老師您好,就是這樣,是不是我自己把這個數(shù)填在31行里呀?
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齊紅老師 解答 2023-03-14 11:49

同學(xué),你好 不是,你之前去稅務(wù)局申請,應(yīng)該會自動出現(xiàn)的,現(xiàn)在出現(xiàn)的不對,你聯(lián)系一下專管員

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快賬用戶9749 追問 2023-03-14 12:03

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-14 12:06

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 應(yīng)該是抵扣增值稅
2023-03-14
你好 ; 你去看看 ; 你 這個留底進項稅退稅 退回來了嗎? ?
2022-07-13
你好是的,你的附加稅上個月是按照未交增值稅申報的嗎?
2021-01-11
那你看一下是不是有留抵抵扣了一部分滯納金。
2024-11-11
是的。本期實際加計抵扣金額不填寫。
2022-05-05
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