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老師好,我想詢問一下,在國稅電子稅務(wù)局上面增值稅申報時,提示期末可計提額為負數(shù)了,我應(yīng)該怎么做?如果要去當?shù)氐亩悇?wù)局,需要帶哪些資料,應(yīng)該是要更改之前填寫的資料,感覺

2023-03-14 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-14 10:22

你好,。你好,帶上您的申報表公章經(jīng)本。你好,帶上您的申報表,公章經(jīng)辦人身份證。

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你好,。你好,帶上您的申報表公章經(jīng)本。你好,帶上您的申報表,公章經(jīng)辦人身份證。
2023-03-14
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)出了就不能抵扣了 得重新開
2021-08-16
我再10月份的賬務(wù)處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調(diào)整增值稅,然后負數(shù)沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
10月份直接留抵做待抵扣進項稅
2021-09-22
1.你再加上第一行就多了 2.你是按月申報的嗎 3.你是不是沒去稅務(wù)局那邊修改 重新核定下
2020-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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