同學(xué),你好 你先看一下差額,你看是否能找到對(duì)應(yīng)的憑證
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下金蝶K3wise自制入庫(kù)成本,每次自己弄數(shù)據(jù)感覺(jué)都不是很準(zhǔn)確,因?yàn)閱蝺r(jià)有些是好久之前的了,都是用表格查找以前的表格里面的數(shù)據(jù)填的,有沒(méi)有什么別的辦法可以讓正確率高一些呀? 另外就是每次盤(pán)點(diǎn)的時(shí)候,盤(pán)點(diǎn)前導(dǎo)出來(lái)的庫(kù)存跟實(shí)際盤(pán)點(diǎn)出來(lái)的差異都很大,主要是成品占多數(shù),而且基本上是盤(pán)虧了,出現(xiàn)這些問(wèn)題我們應(yīng)該如何去查找原因呢?或者有沒(méi)有什么好一點(diǎn)的操作方法,可以讓盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的差異容易查出來(lái)呢?麻煩老師幫忙解答下,謝謝!
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)金蝶星空現(xiàn)金流量表不平衡在哪里可以快速查找到原因呢?
老師好,我想問(wèn)下現(xiàn)金流量表: 1、我們是遵循小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)年報(bào),然后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量表里面有地方和做賬系統(tǒng)不同,然后其中稅局年報(bào)中:現(xiàn)金流量表里沒(méi)有稅費(fèi)返還,是否可以把金額加在:收到與其他警用活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金里? 2、在填現(xiàn)金流量表的時(shí)候有個(gè)問(wèn)題就是稅務(wù)局系統(tǒng)里的年報(bào)只能把期末現(xiàn)金余額算成做賬系統(tǒng)里第六大項(xiàng)期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額,而不是期末賬上的現(xiàn)金余額,且稅局年報(bào)中無(wú)現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目,是不是這個(gè)原因?qū)е碌牟粚?duì)?但是我們上一年年報(bào)就是完全正確無(wú)誤的,所以想請(qǐng)問(wèn)老師該怎么解決
老師,您好,有個(gè)案例就是原材料存貨是80,全部銷(xiāo)售了,獲得了200的收入(其中現(xiàn)金150,應(yīng)收50),針對(duì)這個(gè)來(lái)編制三大報(bào)表:對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表:貨幣資金150,應(yīng)收50,存貨80-80,權(quán)益類(lèi)增加200-80。利潤(rùn)表:收入200,成本80,利潤(rùn)200-80,那么老師,現(xiàn)金流量表我不太確定,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收到的現(xiàn)金肯定增加150對(duì)吧,那應(yīng)收的50呢?減去應(yīng)收的增加,現(xiàn)金流量表就變成100了,可是貨幣資金還是150,就不等了,我不知道哪里思考的有問(wèn)題,請(qǐng)老師幫我看下
老師,你好,原來(lái)做賬用的企友3e的,代賬公司發(fā)我的現(xiàn)金流量表1到9月累計(jì)的金蝶,為啥附表里面和主表不一樣,是他們的是統(tǒng)計(jì)的9月的,主表數(shù)據(jù)是累計(jì)的,有點(diǎn)搞不明白,我現(xiàn)在用的金蝶專(zhuān)業(yè)版的,錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù),一直提示這兩塊數(shù)字不一致,平衡不了
外經(jīng)證問(wèn)題?長(zhǎng)期未核銷(xiāo)是否有啥異常嗎
老師,對(duì)接公司外圍的一些業(yè)務(wù),現(xiàn)要求我司提供25年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、科目余額表、和序時(shí)賬 。財(cái)務(wù)報(bào)表和科目余額我知道啥意思。序時(shí)賬是啥?
老師好,從研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料來(lái)講,研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)上有負(fù)責(zé)人同意的簽字,可以代替立項(xiàng)決議書(shū)嗎?
如果2024年有暫估的費(fèi)用,2025年已紅沖暫估,但未取得發(fā)票,2024年匯算清繳必須納稅調(diào)贈(zèng)嗎?老板想少繳稅,有其他辦法嗎
購(gòu)入固定資產(chǎn)成本價(jià)是不不含稅對(duì)嗎?
老師,我父親要轉(zhuǎn)一棟樓到我名下,房產(chǎn)需要原價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)悇?wù)需要我們到住建局弄一份電子合同,是什么來(lái)的?
老師好,去年一季度的時(shí)候不知道是不是把管理費(fèi)用在報(bào)表上填錯(cuò)了,金額填多了,二季度沒(méi)有發(fā)現(xiàn),在企業(yè)匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,那現(xiàn)在是不是直接在年報(bào)上面調(diào)整就行?還有個(gè)問(wèn)題是如果調(diào)整了這個(gè)金額就會(huì)導(dǎo)致要交企業(yè)所得稅,有沒(méi)有什么辦法規(guī)避這個(gè)問(wèn)題呢?
收購(gòu)的百香果,款已付,貨未到,款也無(wú)法退回的,合計(jì)2000元,會(huì)計(jì)記賬借方:營(yíng)業(yè)外支出(不得在所得稅前扣除),貸方:銀行存款,是否正確
老師,剛發(fā)現(xiàn)我1月份的憑證寫(xiě)錯(cuò)了。支付電費(fèi)的銀行回單 借方是用的“制造費(fèi)用”,應(yīng)該是用“應(yīng)付賬款”是吧?現(xiàn)在怎么弄?1季度的企業(yè)所得稅要更正嗎?
老師,不是母子公司,A公司投資給另外一個(gè)公司,A公司做賬也是長(zhǎng)期股權(quán)投資嗎?
如果沒(méi)這個(gè)差額呢
同學(xué),你好 那你分錄需要一筆一筆看,看哪筆做錯(cuò)了