你好,如果不考慮納稅調(diào)整事項(xiàng),是會退回所得稅的?
所得稅費(fèi)用是一個季度一提么?如果3季度盈利,到4季度虧損了怎么辦?
問一個關(guān)于所得稅費(fèi)用的問題 ,如果第一季度虧損、第二季度盈利計(jì)提了所得稅費(fèi)用、第三季度又虧損,需要沖之前計(jì)提的所得稅嗎
老師如果第四季度是盈利,以前年度有虧損,第四季度申報所得稅時用交稅嗎
老師,如果第一季度盈利,并且交了所得稅,2-4季度是虧損,只有費(fèi)用,這個會給退所得稅嗎
老師,第一季度有利潤,需要交所得稅,如果我就是一季度有利潤,以后季度都虧損,這個預(yù)繳的所得稅會退回嗎?
23年匯算清繳由于稅務(wù)系統(tǒng)彌補(bǔ)數(shù)據(jù)錯誤,少交企業(yè)所得稅了怎么辦
公司租入辦公樓,計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn),每月折舊借方:管理費(fèi)用,貸方:使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊。那么,期滿后,使用權(quán)資產(chǎn)科目一直有余額怎么辦呢?
怎么算電動車店銷售車+租車+售后的盈虧,有什么表格嗎
這一題為什么是選D?
老師,生產(chǎn)車間購買的垃圾袋計(jì)入到制造費(fèi)用中的什么科目
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,有進(jìn)項(xiàng)稅,有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方有余額,這么多的明細(xì)科目,在試算平衡表上怎么填寫?
上期確認(rèn)未開票收入,借預(yù)收100,貸主營業(yè)務(wù)收入100,這期開票金額50,應(yīng)該怎么做分錄沖減上期
老板讓做一個工資拆分,把工資跟社保拆開,工資5000跟工資8000的人拆分出來的社保金額一樣嗎,都按最低標(biāo)準(zhǔn)拆分社保費(fèi)用的話,到時候工資做賬的話數(shù)字大怎么解決,還有個稅工資也是不一樣怎么辦
固定資產(chǎn)價值低于500萬,允許一次性企業(yè)所得稅扣除嗎?
老師,我們公司賣茶葉的,入住了一個酒店,客戶買茶葉都是在酒店結(jié)算,酒店再按照銷售額的60%跟我們結(jié)算,40%相當(dāng)于我們的租金,每次結(jié)算我們直接開票給酒店,如果買茶的客戶要開票,這個票是酒店開給客戶嗎?
這個退的話需要自己申請是嗎?在電子稅務(wù)局端申請?
你好,需要看你當(dāng)?shù)囟惥值墓芾?我這邊是去稅局大廳辦理的