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Q

老師您好,我司是施工單位,由于甲方未辦理地塊征遷,致使我司損失,法院判決甲方賠償70萬(wàn),這70萬(wàn)賠償款需要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方嗎?

2025-10-31 12:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-31 12:40

該賠償款源于甲方違約導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失補(bǔ)償,而非施工單位提供建筑服務(wù)所取得的對(duì)價(jià),不屬于增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售額范疇。

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齊紅老師 解答 2025-10-31 12:41

若甲方強(qiáng)制要求開(kāi)具發(fā)票,可援引國(guó)家稅務(wù)總局2018年28號(hào)公告第七條,主張賠償款不屬于發(fā)票開(kāi)具范圍。

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快賬用戶8104 追問(wèn) 2025-10-31 12:45

我司是一般納稅人,如果最后要開(kāi)發(fā)票,我司是不是要納增值稅?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 12:46

是的,如果要開(kāi)發(fā)票,是要交增值稅的

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快賬用戶8104 追問(wèn) 2025-10-31 16:57

甲方要叫我們開(kāi)票,說(shuō)是價(jià)外費(fèi)用

甲方要叫我們開(kāi)票,說(shuō)是價(jià)外費(fèi)用
甲方要叫我們開(kāi)票,說(shuō)是價(jià)外費(fèi)用
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齊紅老師 解答 2025-10-31 17:15

這個(gè)開(kāi)票,也不好開(kāi)大類(lèi)

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齊紅老師 解答 2025-10-31 17:15

你們簽的是哪方面的合同,拍我看下吧

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快賬用戶8104 追問(wèn) 2025-10-31 17:18

我司是想開(kāi)收據(jù)不用繳納增值稅,對(duì)方說(shuō)是價(jià)外費(fèi)用是需要開(kāi)發(fā)票

我司是想開(kāi)收據(jù)不用繳納增值稅,對(duì)方說(shuō)是價(jià)外費(fèi)用是需要開(kāi)發(fā)票
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快賬用戶8104 追問(wèn) 2025-10-31 17:19

已簽訂合同,但是甲方未順利征收地塊

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快賬用戶8104 追問(wèn) 2025-10-31 17:20

我司已為這個(gè)項(xiàng)目準(zhǔn)備產(chǎn)生了人員工資和房租費(fèi)用,法院判決甲方付70萬(wàn)賠償金給我司

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齊紅老師 解答 2025-10-31 17:22

已經(jīng)開(kāi)始執(zhí)行的合同,這個(gè)是價(jià)外稅,要開(kāi)的

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快賬用戶8104 追問(wèn) 2025-10-31 17:23

但是工地沒(méi)開(kāi)工

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齊紅老師 解答 2025-10-31 18:55

但你們已經(jīng)為這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生了費(fèi)用了,相當(dāng)于已經(jīng)開(kāi)始準(zhǔn)備了,對(duì)方賠了這么多錢(qián),也需在發(fā)票入賬

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你好 對(duì)2016年12月31日未決訴訟,甲公司應(yīng)該按照或有事項(xiàng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行處理 借:營(yíng)業(yè)外支出300 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債300 借:遞延所得稅資產(chǎn)300*稅率 貸:所得稅費(fèi)用 對(duì)于2017年3月20日的法院判決,甲公司應(yīng)該按照資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)進(jìn)行處理,填制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 借: 預(yù)計(jì)負(fù)債 300 以前年度損益調(diào)整 100 貸 其他應(yīng)付款 400 借 應(yīng)交所得稅 400*25% 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 300*255 以前年度損益調(diào)整 100*25% 借 利潤(rùn)分配 75 貸 以前年度損益調(diào)整 75 借 利潤(rùn)分配75*10% 貸 盈余公積 7.5
2021-12-25
您好,是需要計(jì)算過(guò)程嗎
2022-12-18
老師正在作答,請(qǐng)稍等
2022-12-18
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2025-09-02
同學(xué)你好 可以 去稅局代開(kāi)就可以了
2021-08-06
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