你好 借 成本費用,貸其他應(yīng)付款?
老板有2家公司:A和B,獨立核算,都在一起辦公。房東是甲公司,簽租房合同是A和甲,因為是同一個老板,然后A直接把租房面積當中的一部分攤給B,因為實際是B在用。一年租賃費10萬,A公司攤了7萬,B公司攤了3萬,兩個公司以前會計都各自記賬了,付款什么的都是A在對接甲處理。一年下來,現(xiàn)在B要開發(fā)票了,發(fā)現(xiàn)這個問題,以前B公司的會計,每個月計提租賃費時都是掛甲的往來,未見付款,想問下,B要開票進行稅前抵扣需要補些什么資料,或做什么調(diào)整。
A公司開票給B公司,B公司抵扣了進項也付款給了A公司。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)該筆款項有一部分由C公司支付給A公司。 現(xiàn)在A公司要開紅字發(fā)票給B公司,B公司收到紅票后怎么處理賬務(wù)?
老師咨詢一下,有筆借款,原本是甲公司欠個人A的,現(xiàn)在因個人A欠另外一個人B錢,這個B是另外一個乙公司的法人,B欠乙公司錢,然后甲公司直接已一批貨抵債給了吧乙公司,現(xiàn)在想直接想平掉這筆賬,需要怎么做?。?/p>
A公司幫B公司付了一筆房租給甲公司,甲開出的發(fā)票開給了B公司,現(xiàn)在B賬上顯示欠甲房租款,實際是欠A公司的,現(xiàn)在該怎么處理呢
我接手這個公司,以前是A公司給他們付了租房押金,會計沒有做分錄,只做了房租的會計處理,后來房子提前退了,所有款已經(jīng)結(jié)清,發(fā)現(xiàn)賬上還顯示欠房東B的款,核對后發(fā)現(xiàn)是A公司墊付的押金,一開始就沒有體現(xiàn)押金,結(jié)算的時候又多了一筆押金出來,要怎么把負債從B公司調(diào)到A公司去呢(租房開始日期是去年)
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請問一下四月減資完成是股東撤資所有者權(quán)益是正數(shù)需要給自然人股東分紅,五月給他申報個稅,是不是就需要用四月的財務(wù)報表了?
我的意思是,要怎樣把對甲的負債調(diào)整為對A公司的負債呀,附件憑證需要提供些什么
你好 代付款的協(xié)義就行