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1、香宇食品加工廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,請(qǐng)根據(jù)該廠發(fā)生的業(yè)務(wù)做出正確的會(huì)計(jì)處理: (1)10月1日,公司將自產(chǎn)的熟食禮盒和外購(gòu)的花生油作為福利發(fā)放給本公司職工。每名職工發(fā)放一個(gè)禮盒一桶花生油。單位共有職工37人,其中,管理人員10人,車間管理人員2人,生產(chǎn)工人20人,銷售人員5人。禮盒單位成本 40元,市場(chǎng)售價(jià)每盒60元(不含增值稅)?;ㄉ瓦M(jìn)貨時(shí)每桶單價(jià)50元,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣。請(qǐng)編制發(fā)放福利及分配費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。(20分) (2)10月6日,通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放工資15萬(wàn)元,同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)代扣款項(xiàng),包括,個(gè)人所得稅1.6萬(wàn)元,社保費(fèi)2.2萬(wàn)元,住房公積金3.3萬(wàn)元。(10分) (3)10月31日,計(jì)提當(dāng)月應(yīng)付工資,其中,管理人員工資10萬(wàn)元,車間管理人員工資1.6萬(wàn)元,生產(chǎn)工人工資8萬(wàn)元,銷售人員工資2.5萬(wàn)元。同時(shí)按照 工資的10%計(jì)提社保費(fèi),按15%計(jì)提住房公積金。(10分)
乙企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)家用電器,該公司共有100人,直接參與生產(chǎn)的員工50人,車間管理人員5人,銷售人員20人,行政管理人員25人。2020年12月25日,向職工發(fā)放一批自產(chǎn)的空氣凈化器作為福利,該批產(chǎn)品售價(jià)為10萬(wàn)元,生產(chǎn)成本為7.5萬(wàn)元按計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的增值稅銷項(xiàng)稅額為1.3萬(wàn)元要求:①乙企業(yè)計(jì)提非貨幣性福利的會(huì)計(jì)分錄②乙企業(yè)發(fā)放非貨幣性福利的會(huì)計(jì)分錄③結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的成本(做三道題的會(huì)計(jì)分錄,需要數(shù)據(jù))
華美股份有限公司是生產(chǎn)手機(jī)的廠商,為增值稅一般納稅人。20×1年1月1日1,該公司決定向職工發(fā)放一批自產(chǎn)的手機(jī)作為福利,其中60%發(fā)放給生產(chǎn)工人,10%發(fā)放(給車間主任,10%發(fā)放給行政管理人員,20%發(fā)放給銷售人員。已知該批產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為100萬(wàn)元,生產(chǎn)成本為60萬(wàn)元,增值稅稅率13%,按計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的增值稅銷項(xiàng)稅額為13萬(wàn)元。所有的手機(jī)在20×1年1月10日發(fā)放完畢,不考慮其他因素,請(qǐng)寫出華美股份有限公司的會(huì)計(jì)處理。
華美股份有限公司是生產(chǎn)手機(jī)的廠商,為增值稅一般納稅人。20×1年1月1日,該公司決定向職工發(fā)放一批自產(chǎn)的手機(jī)作為福利,其中60%發(fā)放給生產(chǎn)工人,10%發(fā)放給車間主任,10%發(fā)放給行政管理人員,20%發(fā)放給銷售人員。已知該批產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為100萬(wàn)元,生產(chǎn)成本為60萬(wàn)元,增值稅稅率13%,按計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的增值稅銷項(xiàng)稅額為13萬(wàn)元。所有的手機(jī)在20x1年1月10日發(fā)放完畢,不考慮其他因素,請(qǐng)寫出華美股份有限公司的會(huì)計(jì)處理。
2、乙公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,現(xiàn)將本公司生產(chǎn)的一批產(chǎn)品作為福利發(fā)給本公司職工,其中生產(chǎn)工人400件、車間管理人員100件、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員50件,該產(chǎn)品每件銷售價(jià)格為0.6萬(wàn)元(不含稅價(jià)),實(shí)際成本為0.4萬(wàn)元。要求:完成乙公司該項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的全部會(huì)計(jì)分錄(寫出必要的明細(xì)科目),單位以萬(wàn)元表示。
老師好,請(qǐng)問(wèn),實(shí)收資本繳納印花稅,應(yīng)稅憑證數(shù)量寫多少
老師你好我是建筑帶勞務(wù)公司,我做匯算清繳那些建筑工地上的人員工資,我填在那點(diǎn)呢
老師,您好 我們收到一張員工報(bào)銷發(fā)票,稅務(wù)認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)提示,發(fā)票有問(wèn)題。但是這張發(fā)票實(shí)際就是員工出差的住宿費(fèi),發(fā)票,付款截圖都有。做費(fèi)用轉(zhuǎn)出怎么做分錄。需要員工把費(fèi)用退回來(lái)嗎?
賬上2018年賬面上其他應(yīng)收款-個(gè)人A借方余額10000元,A分別用2025年2月,5月的餐飲費(fèi)發(fā)票,以餐飲招待費(fèi)銷賬,可以嗎?
工商年報(bào)里面,都去單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù),和參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額,怎么算
你好老師, 摘要:報(bào)銷3月采購(gòu)篷布款項(xiàng), 業(yè)務(wù)描述:通過(guò)天貓平臺(tái)采購(gòu), 收到的普通發(fā)票金額42.8元, 而實(shí)際平臺(tái)支付的金額與實(shí)際報(bào)銷的金額是42.5元。 那相差0.3元怎么做賬呢? 公司剛成立的
醫(yī)院企業(yè),購(gòu)買水給患者用,應(yīng)計(jì)入什么科目呢
老師,您好!自然人電子稅務(wù)局的個(gè)稅申報(bào)表已經(jīng)上報(bào),能不能撤回更改?
勞務(wù)派遣合同和勞動(dòng)外包合同需要繳納合同印花稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)員工離職,公司發(fā)的補(bǔ)償金需要報(bào)個(gè)人所得稅嗎
借,應(yīng)付職工薪酬11.3 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)1.3 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7 貸,庫(kù)存商品7 借,生產(chǎn)成本11.3*0.6 管理費(fèi)用11.3*0.2 銷售費(fèi)用11.3*0.1 研發(fā)支出11.3*0.1 貸,應(yīng)付職工薪酬11.3